mzdarka renca
10.06.09,12:06
Mne to soft tlačí s nulami vo všetkých riadkoch.
sybila3
10.06.09,10:08
mne nie, ja ich mám zobrazené, ale keď dám vytlačiť tlačí prázdne riadky, neviem ich tam nejako dostať. vyhodilo mi zrážkovú daň ale bez dátumov, takže v prvom riadku zadávam deň výplaty, potom všetky riadky nula, r. 8- neviem, či dávam tiež dátum výplaty, potom je suma zráž. dane a dátum odvedenia, v deň, kedy bola daň uhradená z účtu? robím to za I.Q. lebo nebolo odovzdané ani odvedené, takže dnes uhradil. je to dobre?
Paula
10.06.09,10:12
AKý dátum dávam na zrážkovú daň, dátum výplaty ? doplním, že deň výplaty bol napríklad za január 13.2.2009 ale daň bola až odvedená-zaplatená dnes, tak dátum odvedenia bude dnešný?



Dátum výplaty = dátum zrážky. Dátum odvodu = dátum odvodu....v tejto téme je to neúrekom krát uvedené ;)
Jara
10.06.09,10:14
Milé skúsenejšie Poraďáčky, chcem Vás poprosiť o pomoc pri oprave prehľadu za I.Q. Vysvetlím problém:

V januári, pri prechode na €, sme mali problém s chybným softwérom na mzdy. Nesprávne nám robil vyúčtovania a výkazy a nič s ničým nám nesedelo. Požiadali sme preto o opravu a čakali sme na novú verziu programu, ale nakoľko šéf odchádzal do zahraničia a chcel uhradiť výplaty a odvody, tak sa stalo, že sme uhradili /po kontrole novej verzie programu/ preddavkovú daň o 4,04 € menej ako sme mali.
Teda v prehľade za január bolo uvedené v r.6 odvodová povinnosť 166,72 a v r.7 skutočne odvedené 162,68. Teda to je ten rozdiel 4,04€.
Vo februári som robila RZ za r.2008 a tak som daň neuhrádzala ale len ju kompenzujem s RZ a budem ešte zhruba do júna.
Za február som mala preddavky 263,30 a daň. bonus 96,60, teda uhradiť mi vychádzalo 167,03. Keďže som si to chcela kompenzovať s roč. zúčtovaním tak som tých 167,03 mala uviesť na r. 2 v prehľade za február. Ja som ale chcela odstrániť rozdiel neuhradenej dane za január a tak som to povýšila o 4,04 a takto som urobila prehľad:

r.1: 263,63
r.2:-171,07
r.3: 0
r.4: 92,56
r.5:-96,60
r.6:-4,04

Teraz mi došla výzva na odstránenie nedostatkov v prehľade a to medzi r. 5 a 6. Je divná tá mínusova daň. povinnosť? Aj mne je divná, lepšie by mi pasovalo keby bolo v riadku 7 odvedené o 4,04 viac. Ja som ich ale nechcela odviesť, keď stále kompenzujem s RZ. Už som z toho taká domotaná, že teda neviem kde som ich vlastne mala uviesť. Pomôžte mi prosím. Ďakujem
mzdarka renca
10.06.09,10:15
mne nie, ja ich mám zobrazené, ale keď dám vytlačiť tlačí prázdne riadky, neviem ich tam nejako dostať. vyhodilo mi zrážkovú daň ale bez dátumov, takže v prvom riadku zadávam deň výplaty, potom všetky riadky nula, r. 8- neviem, či dávam tiež dátum výplaty, potom je suma zráž. dane a dátum odvedenia, v deň, kedy bola daň uhradená z účtu? robím to za I.Q. lebo nebolo odovzdané ani odvedené, takže dnes uhradil. je to dobre?
Za 1. štvrťrok tam prehľad už dávno mal byť, aj keď nebola daň uhradená.

Tu ti prikladám poučenie.

http://www.finance.gov.sk/Documents/1_Adresar_redaktorov/Webmaster/Mat2007/7sekcia/72odb/mezei060307/Prehlad_poucenie2007.pdf
sybila3
10.06.09,10:21
nie je moja chyba, to po niekom opravujem, kto si tú povinnosť nesplnil.
mzdarka renca
10.06.09,10:31
nie je moja chyba, to po niekom opravujem, kto si tú povinnosť nesplnil.
Viem, to nebolo myslené v zlom, pamätám si, že dorábaš zanedbané veci.:--- Obdivujem ťa, lebo ja osobne by som takú prácu nevzala.
sybila3
10.06.09,10:49
to je môj problém, že neviem povedať nie, a zas chcem aby to bolo v poriadku. takže prehľad mám hotový, je za I.Q ale dala som dátum vyplnenia dnešný. Dátum výplaty, tak ako bol, dátum zrážkovej dane-dátum výplaty a odvedené, včerajší dátum, lebo doniesol z banky príkaz na úhradu zo včerajším dátumom, dúfam, že je to dobre, môžem ten prehľad dať aj do polovič.obálky a preložiť alebo radšej do veľkej. sú tie dátumy dobre? ďakujem veľmi pekne....za všetky rady
szčo-chudák je z toho taký nešťastný, ale je ochotný hneď rýchlo doniesť, všetko čo potrebujem a neni problém sa dohodnúť. ale podľa mňa je vrchol nezodpovednosti, keď si účtovníčka-ako tá čo bola predo mnou dovolí také veci, že neurobí marcovú výplatu, neodovzdá prehľad a inééééé veci. Veď kým držala doma papiere, ja som sa k nim dostala v máji, tak mala robiť, alebo dať papiere, ale nebolo možné ich od nej dostať a potom ich dala v igelitkách aj za staré roky..........to keby ste videli......že účtovníčka.........Ďakujem, ale ešte toho bude viac..........
sybila3
10.06.09,19:41
Už mám vypísaný ten prehľad, ale prečítala som si všetky príspevky v tejto teme od prvého a som z toho domotanejšia ako som bola. Ide mi o zrážkovú daň: takže dohoda za 1/09=zráž.daň 18,92, uvádzam do stlpca 1 alebo 2? a dátum výplaty bol 13.2.-uvádzam v r. 8, ale neviem, či v stlpci január al. február. už nad tým sedím 4 hodiny, čítam a čítam, ale mám v tom hokej v tých dátumoch. Tak isto mám aj za 2/09, suma tá istá, ale neviem či stlpce 2 al. 3?
danushka
10.06.09,19:56
Už mám vypísaný ten prehľad, ale prečítala som si všetky príspevky v tejto teme od prvého a som z toho domotanejšia ako som bola. Ide mi o zrážkovú daň: takže dohoda za 1/09=zráž.daň 18,92, uvádzam do stlpca 1 alebo 2? a dátum výplaty bol 13.2.-uvádzam v r. 8, ale neviem, či v stlpci január al. február. už nad tým sedím 4 hodiny, čítam a čítam, ale mám v tom hokej v tých dátumoch. Tak isto mám aj za 2/09, suma tá istá, ale neviem či stlpce 2 al. 3?
Zrážkovú daň z dohody za 01/09 uvádzaš v mesiaci 02/09.
Mal by ti to takto zobraziť kvartálny prehľad aj v tvojom mzddovom programe.
Je to preto tak, pretože zrážková daň za dohodára za 01/09 bola splatná najneskôr 15.3.2009.
Paula
10.06.09,20:01
Už mám vypísaný ten prehľad, ale prečítala som si všetky príspevky v tejto teme od prvého a som z toho domotanejšia ako som bola. Ide mi o zrážkovú daň: takže dohoda za 1/09=zráž.daň 18,92, uvádzam do stlpca 1 alebo 2? a dátum výplaty bol 13.2.-uvádzam v r. 8, ale neviem, či v stlpci január al. február. už nad tým sedím 4 hodiny, čítam a čítam, ale mám v tom hokej v tých dátumoch. Tak isto mám aj za 2/09, suma tá istá, ale neviem či stlpce 2 al. 3?


Deň vyplatenia odmeny = deň zrazenia dane. Tzn. ak je odmena (napr. za január) vyplatená vo februári, patrí z nej zrazená daň do stĺpca za február.
Paula
10.06.09,20:05
Zrážkovú daň z dohody za 01/09 uvádzaš v mesiaci 02/09.
Mal by ti to takto zobraziť kvartálny prehľad aj v tvojom mzddovom programe.
Je to preto tak , pretože zrážková daň za dohodára za 01/09 bola splatná najneskôr 15.3.2009.


S tým červeným nesúhlasím.:)
sybila3
10.06.09,20:10
práveže soft mi to dal inak, dohodu za 1/09, vyplatenú 13.2. mi dal do stlpca 1, dohodu 2/2009 mi dal do stlpca 2. Takže podľa všetkého stlpec 1 nechám voľný, do dvojky - dátum zrážky-dátum výplaty 13.2.-18,92 , dátum odvodu 9.6., do stlpca 3= výplata 13.3.-18,92, dátum odvodu 9.6. a do stlpca 1 by mala ísť prípadne zrážková daň za december? Neviem, či je to takto dobre, ale už by som to chcela zajtra odovzdať, tak prosím odpoveď. Prvýkrát riešim zrážkovú daň a ešte aj za niekoho, kto sa nato vykašľal. ďakujem
danushka
10.06.09,20:14
práveže soft mi to dal inak, dohodu za 1/09, vyplatenú 13.2. mi dal do stlpca 1, dohodu 2/2009 mi dal do stlpca 2. Takže podľa všetkého stlpec 1 nechám voľný, do dvojky - dátum zrážky-dátum výplaty 13.2.-18,92 , dátum odvodu 9.6., do stlpca 3= výplata 13.3.-18,92, dátum odvodu 9.6. a do stlpca 1 by mala ísť prípadne zrážková daň za december? Neviem, či je to takto dobre, ale už by som to chcela zajtra odovzdať, tak prosím odpoveď. Prvýkrát riešim zrážkovú daň a ešte aj za niekoho, kto sa nato vykašľal. ďakujem

Áno, do januára by si mala vpísať zrazenú daň z dohody za december 2008, vyplatená odmena v januári 2009.
Teraz, ako píšeš - už uvažuješ správne
A nezabudni nahlásiť tvorcom programu chybné vypisovanie tlačiva softom.
sybila3
11.06.09,06:51
ďakujem pekne, takže idem to prepísať a hodiť na poštu, ozaj ešte taká banalita musím poslať vo veľkej obálke alebo môžem aj preložiť? ďakujem veľmi ste mi pomohli.
liba2
11.06.09,07:04
ďakujem pekne, takže idem to prepísať a hodiť na poštu, ozaj ešte taká banalita musím poslať vo veľkej obálke alebo môžem aj preložiť? ďakujem veľmi ste mi pomohli.
... áno aj preložiť :D
Paula
11.06.09,07:13
... áno aj preložiť :D


pred preložením ,vložením a poslaním by som doporučovala urobiť si aj kópiu :cool:
Jara
11.06.09,09:42
Milé skúsenejšie Poraďáčky, chcem Vás poprosiť o pomoc pri oprave prehľadu za I.Q. Vysvetlím problém:

V januári, pri prechode na €, sme mali problém s chybným softwérom na mzdy. Nesprávne nám robil vyúčtovania a výkazy a nič s ničým nám nesedelo. Požiadali sme preto o opravu a čakali sme na novú verziu programu, ale nakoľko šéf odchádzal do zahraničia a chcel uhradiť výplaty a odvody, tak sa stalo, že sme uhradili /po kontrole novej verzie programu/ preddavkovú daň o 4,04 € menej ako sme mali.
Teda v prehľade za január bolo uvedené v r.6 odvodová povinnosť 166,72 a v r.7 skutočne odvedené 162,68. Teda to je ten rozdiel 4,04€.
Vo februári som robila RZ za r.2008 a tak som daň neuhrádzala ale len ju kompenzujem s RZ a budem ešte zhruba do júna.
Za február som mala preddavky 263,30 a daň. bonus 96,60, teda uhradiť mi vychádzalo 167,03. Keďže som si to chcela kompenzovať s roč. zúčtovaním tak som tých 167,03 mala uviesť na r. 2 v prehľade za február. Ja som ale chcela odstrániť rozdiel neuhradenej dane za január a tak som to povýšila o 4,04 a takto som urobila prehľad:

r.1: 263,63
r.2:-171,07
r.3: 0
r.4: 92,56
r.5:-96,60
r.6:-4,04

Teraz mi došla výzva na odstránenie nedostatkov v prehľade a to medzi r. 5 a 6. Je divná tá mínusova daň. povinnosť? Aj mne je divná, lepšie by mi pasovalo keby bolo v riadku 7 odvedené o 4,04 viac. Ja som ich ale nechcela odviesť, keď stále kompenzujem s RZ. Už som z toho taká domotaná, že teda neviem kde som ich vlastne mala uviesť. Pomôžte mi prosím. Ďakujem


Prosím, nikto mi nepomôže s prehľadom? Posúvam ho, keďže sa mi nik neozval :confused:.
Paula
11.06.09,10:35
V r. 6 nemôže byť mínusová hodnota. Správne má byť 0. Ten nedoplatok by som uhradila samostatne. Tak sa všetko dorovná. A k tej sume v r. 5 si ako prišla? Aj keď odrátam ten nedoplatok, neviem sa dopočítať daň. bonusu .
Jara
11.06.09,10:47
Nad tým som rozmýšľala aj ja, len som si myslela, že je zbytočné uhrádzať zvlášť, keď teraz budem vlastne dlhší čas dotovať DÚ s RZ za 2008. Viem, že je to len 4,04 a vlastne mínusova odvodová povinnosť vlastne neexistuje. Ďakujem za názor, asi to tak predsa len budem musieť urobiť.
Paula
11.06.09,10:53
Chápem, ale najlepšie je hneď všetko upratať, potom ideš "na čisto" už v ďalšom mesiaci a všetko sa lepšie aj kontroluje (na Tvojej strane i na strane DÚ).
Jara
11.06.09,10:55
V r. 6 nemôže byť mínusová hodnota. Správne má byť 0. Ten nedoplatok by som uhradila samostatne. Tak sa všetko dorovná. A k tej sume v r. 5 si ako prišla? Aj keď odrát
am ten nedoplatok, neviem sa dopočítať daň. bonusu .

V r. 5 mám 96,60 skutočnú výšku DB. Riadne bez tých 4,04 by malo byť:
preddavky 263,63
bonus -96,60
mesačná úhrada dane 167,03 bude kompenzovaná s RZ

čiže bude opravný výkaz:
r.1 263,63
r.2 -167,03
r.3 0
r.4 96,60
r.5 -96,60
r.6 0
r.7 0

a tých 4,04 uhradím cez účet
Paula
11.06.09,11:07
V r. 5 mám 96,60 skutočnú výšku DB. Riadne bez tých 4,04 by malo byť:
preddavky 263,63
bonus -96,60
mesačná úhrada dane 167,03 bude kompenzovaná s RZ

čiže bude opravný výkaz:
r.1 263,63
r.2 -167,03
r.3 0
r.4 96,60
r.5 -96,60
r.6 0
r.7 0

a tých 4,04 uhradím cez účet


Aha, 5 detí, s toľkými som nerátala ja múdra:). Ten doplatok uvedieš do r. 7 v mesiaci, v ktorom ho zaplatíš. Aby Ti v ročnom hlásení sedel súčet jednotlivých riadkov prehľadov a tá suma nechýbala.
Jara
11.06.09,11:12
Jasne, v mesiaci už jún, je mi to jasné, tak mi to aj logický vychádzalo, že alebo na 6 r. mínusom alebo na 7 plusom aby mi sedel rok, ale je jasné, že som to brala len tak matematicky a nie logicky, že je blbosťou mínusová odvodová povinnosť. Ach jáááj....
Ďakujem ti ešte raz, si zlatá. Pekný deň
sybila3
12.06.09,09:51
k príspevku 267, kópie robím vždy!!!!ešte keď tak rozmýšľam, mala by som tam uvádzať ten december, keď neviem aká bola ani mzda, len z podkladov - veľmi biednych som vyčítala, že zrážková daň za dec. bola 570? Keď sme sa zo szčo dohodli, že min.rok zatiaľ necháme tak a začnem od 1.1. čo by ste urobili vy?
sybila3
12.06.09,10:29
lebo keby som tam zrážkovú daň uviedla, tak uhradená ešte nebola, zaplatil len 1,2/09, neviem, aký dátum odvodu by som tam mala uviesť?
sybila3
12.06.09,14:18
vie mi s tým niekto poradiť?
liba2
12.06.09,14:46
lebo keby som tam zrážkovú daň uviedla, tak uhradená ešte nebola, zaplatil len 1,2/09, neviem, aký dátum odvodu by som tam mala uviesť?...uhradená ešte nebola daň za 12/08 ?
potom vyplníš len riadok 8 a 10.
V mesiaci, keď bude daň odvedená, vyplníš r. 11 plus dátum - už ho budeš vedieť. :)
sybila3
12.06.09,14:57
uhradená nebola, lebo to opravujem po predchodkyni, ako som už vyššie písala aj v iných témach, tá len vyrátala zrážkovú daň a neráčila zamestnávateľovi nahlásiť, že ju má zaplatiť. Tak sme sa dohodli, že r. 2008 zatiaľ necháme tak a začnem účtovať od 1.1. dodatočne, lebo ona neurobila ani čiarku. Lenže som zistila, že ten dohodár nastúpil v decembri a tam mu bola tiež vyrátaná zrážková daň, tak preto sa pýtam, či to mám tam uviesť, alebo ako by ste takto sitáciu riešili vy?
liba2
12.06.09,15:01
uhradená nebola, lebo to opravujem po predchodkyni, ako som už vyššie písala aj v iných témach, tá len vyrátala zrážkovú daň a neráčila zamestnávateľovi nahlásiť, že ju má zaplatiť. Tak sme sa dohodli, že r. 2008 zatiaľ necháme tak a začnem účtovať od 1.1. dodatočne, lebo ona neurobila ani čiarku. Lenže som zistila, že ten dohodár nastúpil v decembri a tam mu bola tiež vyrátaná zrážková daň, tak preto sa pýtam, či to mám tam uviesť, alebo ako by ste takto sitáciu riešili vy?odpovedala som ti :)
MILKA58
12.06.09,20:01
Od 1.4. živnostník zamestnal jedného (a jediného)pracovníka za minimálnu mzdu, ktorému nevychádza plaiť daň. Je potrebné dávať na DÚ aj nulový štvrťročný výkaz preddavkov? Ďakujem za odpovede.
Paula
12.06.09,20:05
Od 1.4. živnostník zamestnal jedného (a jediného)pracovníka za minimálnu mzdu, ktorému nevychádza plaiť daň. Je potrebné dávať na DÚ aj nulový štvrťročný výkaz preddavkov? Ďakujem za odpovede.


Áno, je .
MILKA58
13.06.09,16:57
Ďakujem.
Tweety
13.06.09,17:08
Áno, je .
A nezabudnúť potom aj na ročné hlásenie.
sybila3
15.06.09,09:13
prosím ešte k príspevku 278, odvod zráž. dane potom v ktorom stlpci uvádzam ? Podľa mesiacov je rozdelená len časť preddavkovej dane. potom uvádzam už len podľa dátumov, takže odved.zráž. daň, ktorá bude uhradená napr. 15.6. môžem uviesť v prvom stlpci a v riadku 11?
VERONIKA6
15.06.09,09:18
prosím ešte k príspevku 278, odvod zráž. dane potom v ktorom stlpci uvádzam ? Podľa mesiacov je rozdelená len časť preddavkovej dane. potom uvádzam už len podľa dátumov, takže odved.zráž. daň, ktorá bude uhradená napr. 15.6. môžem uviesť v prvom stlpci a v riadku 11?
Zrážkovú daň vždy uvedieš v tom mesiaci v ktorom bola odvedená a v r. 11.Čiže keď bola zrážkovbá daň odvedená 15.6., uvedieš ju vo výkaze v mesiaci 06.
Paula
15.06.09,09:22
Podľa mesiacov je rozdelená len časť preddavkovej dane.


Tomuto nerozumiem. Stĺpce platia pre všetky riadky.
sybila3
15.06.09,09:29
takže -ešte stále opravujem ten výkaz-ak som dala zráž. daň za dec. do stlpca 1 s dát. 15.1., tak do riadku 11 mám uviesť odvedené ak viem, že bol hradiť 9.6. tento dátum, alebo dátum uvádzam v r. 11 až v nasledujúcom prhľade? Za I.Q. vyplním len 8,10, a v II.Q. vypíšem len r. 11-keď bola za 3 mesiace odv. daň jednou sumou? Môže to tak byť?
sybila3
15.06.09,09:58
dala som to tak, za 1,2,3-uviedla som zráž. daň dec.,jan.,febr., r. 8 a 10. To je oprava-I.Q.2009 a v II.Q. do stlpca jún, kedy bola uhr.záž.daň tak dám posledný dátum úhrady a celk. sumu odved. dane? dúfam, že je to dobre? ďakujem
sybila3
24.06.09,18:24
mám evidovať tú zrážkovú daň aj do záväzkov ako evidujem mzdy?
rogalo
30.01.10,06:56
K 31.1.2010 nevyplatíme mzdu za XII/2009 všetkým zamestnancom z dôvodu platobnej neschopnosti. V prehľade za IV.kvartál v riadku 1 s u m a uvediem len čiastku zrazenej dane zo mzdy ktorá bola zamestnancovi 29.1.2010 prípísaná na účet ? Dakujem za odpoved
Paula
12.02.10,14:54
K 31.1.2010 nevyplatíme mzdu za XII/2009 všetkým zamestnancom z dôvodu platobnej neschopnosti. V prehľade za IV.kvartál v riadku 1 s u m a uvediem len čiastku zrazenej dane zo mzdy ktorá bola zamestnancovi 29.1.2010 prípísaná na účet ? Dakujem za odpoved


Pred sekundou si tu písal (a hneď vymazal) , že Ti mailom potvrdili z DRSR správnosť postupu. Prilep sem prosím Tvoj dotaz vrátane ich odpovede. Vďaka.
Lubica3
12.02.10,15:35
Tiež mám problém s nevyplatenými mzdami z roku 2009, pričom im majiteľ posiela chaoticky len určité čiastky....Do výkazu by to malo ísť, až keď je tá výplata vyplatená komplet celá, nie? /resp. ak nie, tak mám z nej vypočítať alikvótnu časť dane?/ A takisto bojujem s daňovým bonusom - ako ho vysporiadať za minulý rok, uviesť do potvrdenia len tie mesiace, keď mal vyplatenú mzdu? a o ten zvyšok snáď príde? Viem, že je ťažké, keď ste v druhotnej platobnej neschopnosti, ale ako to komplikuje následne kopec vecí.....Ďakujem za pomoc.
rogalo
13.02.10,09:16
Paula, k príspevku č. 291 citujem môj dotaz a odpoveď DRSR :
Dopyt : " Za mesiac december 2009 sme do 30.1.2010 nevyplatili mzdu všetkým zamestnancom, nakoľko zamestávateľ nemá dostatok finančných prostriedkov - je v platobnej neschopnosti. V kvartálnom prehľade o zrazených preddavkoch v stĺpci 3. za mesiac december 2009 odovzdanom na DÚ som uviedla v r. 2 sumu preddavkovej dane len zo mzdy, ktorá bola vyplatená a poukázaná na účet zamestnanca 29.1.2010. Vyplnila som prehľad za IV. kvartál správne? Ak poukážeme ostatným zamestnancom na ich osobné účty mzdy za XII/2009 vo februári prip. marci 2010 kde do uvediem v prehľade za I.kvartál 2010? "
Odpoveď Daňového riaditeľstva SR Banská Bystrica : " Na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvo internetu Vám oznamujeme následovné: Pri vykázaní zrazených preddavkov z vyplatenej mzdy za 12/2009 v štvrťročnom prehľade za IV. štvrťrok 2009 ste postupovali správne. Ak vyplatíte ďalšiu časť mzdy za 12/2009 vo februári 2010, vykážete zrazené preddavky z vyplatenej mzdy vo februári v januárovom stĺpci roka 2010, a to v súlade s § 35 odst. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov."
zena
09.04.10,06:43
Ahojte poradaci potrebovala by som poradit s tlacivom prehladu za 1.q.2010 pretoze moje sily uz nejako nestacia...vsetky udaje som vlozila do prilohy aby to bolo trosku prehladnejsie. Myslite ze takto vyplnene tlacivo je spravne? Dakujem za akukolvek pomoc...
zena
19.04.10,07:55
Ahojte poradaci potrebovala by som poradit s tlacivom prehladu za 1.q.2010 pretoze moje sily uz nejako nestacia...vsetky udaje som vlozila do prilohy aby to bolo trosku prehladnejsie. Myslite ze takto vyplnene tlacivo je spravne? Dakujem za akukolvek pomoc...
Prosim Vas, niekto mi nahodou nevie poradit? Nemal nikto takyto pripad?
Maaaria
19.04.10,08:04
Poradaci, zase sa na vas obraciam s prosbou o pomoc.
zamestnavatel urobil zamestnancovi danove priznanie za rok 2009,kde mu dodatocne uplatnil danovy bonus na dieta. Kde mam alebo vobec mam uviest tuto sumu v Stvrtrocnom prehlade o zrazenych ........... . dakujem za odpoved
VERONIKA6
19.04.10,08:09
Poradaci, zase sa na vas obraciam s prosbou o pomoc.
zamestnavatel urobil zamestnancovi danove priznanie za rok 2009,kde mu dodatocne uplatnil danovy bonus na dieta. Kde mam alebo vobec mam uviest tuto sumu v Stvrtrocnom prehlade o zrazenych ........... . dakujem za odpoved
Do riadku 5 bonus doplatený + bonus vyplatený v mesiaci a v časti 3 celkovú sumu riadok A aj B.
Maaaria
19.04.10,08:29
ďakujem za rychlu odpoveď. len ešte upresnenie (som začiatočnik) danu sumu bonusu dam do mesiaca marec alebo januar?

a teraz neviem, zamestnancom bola v dan.priznani 2009 uplatnena aj zamestnanecka premia. aj tuto mam uviest v Q.prehlade?
dakujem
VERONIKA6
19.04.10,08:33
ďakujem za rychlu odpoveď. len ešte upresnenie (som začiatočnik) danu sumu bonusu dam do mesiaca marec alebo januar?

a teraz neviem, zamestnancom bola v dan.priznani 2009 uplatnena aj zamestnanecka premia. aj tuto mam uviest v Q.prehlade?
dakujem
Dáš v mesiaci v ktorom bol daňový bonus vyrovnaný. Zamestnaneckú prémiu musíš dať tiež do kvartálneho prehľadu.
Maaaria
19.04.10,17:27
dakujem Veronika6,
a este mam otazku.
ide mi o zamestnanecku premiu, ktora bola uplatnena v danovych priznaniach zamestnancov a vyplati im ju danovy urad. neslo to z prostriedkov zamestnavatela.
mam uviest celkovu zamest.premiu v riadku E a potom kde este?
dakujem vopred za odpoved
drobeceva
19.04.10,17:43
dakujem Veronika6,
a este mam otazku.
ide mi o zamestnanecku premiu, ktora bola uplatnena v danovych priznaniach zamestnancov a vyplati im ju danovy urad. neslo to z prostriedkov zamestnavatela.
mam uviest celkovu zamest.premiu v riadku E a potom kde este?
dakujem vopred za odpoved
Ak ide o zamestnaneckú prémiu zamestnancov, ktorí si robili daňové priznanie, tie do kvartálneho výkazu nejdú. Dávaš tam iba zamestnaneckú prémiu z ročného zúčtovania.
Melnick
19.04.10,17:51
Poradaci, zase sa na vas obraciam s prosbou o pomoc.
zamestnavatel urobil zamestnancovi danove priznanie za rok 2009,kde mu dodatocne uplatnil danovy bonus na dieta. Kde mam alebo vobec mam uviest tuto sumu v Stvrtrocnom prehlade o zrazenych ........... . dakujem za odpoved


Maaaria - vyjadruj sa presne - urobil mu DP, alebo RZD. Ja ako zamestnávateľ som "urobila" zamestnancovi tiež DP TYP "A" a v tom, je dosť veľký rozdiel. Hlavne v uvádzaní tých súm v Q.Prehľade o zrazených....

V inej téme si totiž zadala rovnakú otázku, ale tam si tvrdila, že to bolo riadne DP.


Maaaria 12-04-10 03:13 PM
________________________________________
Re: Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň ... atď. za rok 2010

nie, zamestnávateľ mu robil daň.priznanie a v ňom si uplatnil DB.
Maaaria
19.04.10,17:53
zamestnavatel urobil zamestnancom ktory mali narok na zamestnanecku premiu danove priznanie typu A.
drobeceva
19.04.10,17:55
zamestnavatel urobil zamestnancom ktory mali narok na zamestnanecku premiu danove priznanie typu A.
Tak tieto sa v kvartálnom výkaze neobjavia.
Melnick
19.04.10,17:55
zamestnavatel urobil zamestnancom ktory mali narok na zamestnanecku premiu danove priznanie typu A.

A sme doma. :) Tým pádom je to trocha ináč, ako Ti v dobrej viere odpovedala VERONIKA6.
Maaaria
19.04.10,17:56
dakujem velmi za pomoc.
Maaaria
19.04.10,17:58
hej mensi rozdiel v odpovedi, ale s tym daňovym bonusom je to OK?
Tamila
19.04.10,18:01
Ak bol bonus uplatnený cez DP A, tiež sa nemôže uvádzať v štvrťročnom prehľade. Tam sa uvádza iba bonus a ZP vyplatené zamestnávateľom.
Maaaria
19.04.10,18:01
aby som to upresnila. zamestnavatel jednemu zamestnancovi urobil danove priznanie typu A a v nom dodatocne vyziadal danovy bonus z DU a aj zamestnanecku premiu. aj tak uvediem danovy bonus v kvartalnom prehlade? alebo tiez to je podmienene iba s RZD?
Melnick
19.04.10,18:02
hej mensi rozdiel v odpovedi, ale s tym daňovym bonusom je to OK?
Maaaaria :) to nie je menší rozdiel v odpovedi, to je potom odpoveď,ktorá môže iných úplne zmiasť. :)

Ak si niečo niekomu nevyplatila, nemôže sa Ti to zobrazovať v "Prehľade"
Maaaria
19.04.10,18:02
oneskorene. dakujem vsetkym. uz tomu chapem.
Tamila
19.04.10,18:03
Odpoveď vyššie
VERONIKA6
20.04.10,03:54
dakujem Veronika6,
a este mam otazku.
ide mi o zamestnanecku premiu, ktora bola uplatnena v danovych priznaniach zamestnancov a vyplati im ju danovy urad. neslo to z prostriedkov zamestnavatela.
mam uviest celkovu zamest.premiu v riadku E a potom kde este?
dakujem vopred za odpoved
Takže všetko mení situáciu, pokiaľ si zamestnanci robili daňové priznanie. Keď robí zamestnávateľ, všetko dávaš do kvartálneho prehľadu a keď si podáva zamestnanec sám, to sa tam nemieša, je to úplne iná situácia.
Všetko je tak, ako Ti dievčatá odpovedali v predchádzajúcich príspevkoch.
Ďakujem im, včera poobede som sa nedostala na PORADU.
Čučoriedka 5
20.04.10,07:00
Ahojte, v súvislosti z podaním štvrťročného prehľadu sa chcem spýtať na ZRÁŽKOVÚ DAŇ.
Kdesi som čítala ( škoda, že som si zabudla poznačiť kde ??? ) , že sa už zosúladi zrážková daň s preddavkovou, teda bude sa v prehľade uvádzať aj zrážková daň zrazená v bežnom mesiaci. Viete mi poradiť ??? ako to vlastne je ???
Ďakujéém. Pekný dník všetkým poraďákom
Ivana 1511
20.04.10,10:32
Nečítala si to v poučení na vyplnenie prehľadu o razených a odvedených preddavkoch na daň ? Je tam návod na vyrovnanie daňových preplatkov a nedoplatkov a tam sa spomína aj rážková daň z ktorej sa tiež môže odpočitovať preplatok na dani.
Čučoriedka 5
20.04.10,11:13
Nečítala si to v poučení na vyplnenie prehľadu o razených a odvedených preddavkoch na daň ? Je tam návod na vyrovnanie daňových preplatkov a nedoplatkov a tam sa spomína aj rážková daň z ktorej sa tiež môže odpočitovať preplatok na dani.

Ivanka tam som to určite nečítala.
Jara
20.04.10,12:01
Prosím o radu:
Keď som pri vyhotovení hlásenia zistila, že mám uhradené v roku 2009 v januári o 4,04 menej a do hlásenia som to dala ako nedoplatok, tak kde by som to mala uviesť, ak mám úhradené tých 4,04 z min. roku 3.3.2010. Daň som neuhrádzala v 03, nakoľko si ju odpočítavam z ročného preplatku, ale ten nedoplatok sme uhradili zvlášť. Uvediem ho v 03 alebo v 04, keď to neni odvod ani za jeden mesiac, alebo to vôbec neuvediem? Ďakujem
Jara
21.04.10,05:05
Prosím o radu:
Keď som pri vyhotovení hlásenia zistila, že mám uhradené v roku 2009 v januári o 4,04 menej a do hlásenia som to dala ako nedoplatok, tak kde by som to mala uviesť, ak mám úhradené tých 4,04 z min. roku 3.3.2010. Daň som neuhrádzala v 03, nakoľko si ju odpočítavam z ročného preplatku, ale ten nedoplatok sme uhradili zvlášť. Uvediem ho v 03 alebo v 04, keď to neni odvod ani za jeden mesiac, alebo to vôbec neuvediem? Ďakujem

Prosím ešte raz o radu, keďže včera nikto nereagoval, nestretli ste sa s tým ešte? Ďakujem
VERONIKA6
21.04.10,06:24
Prosím o radu:
Keď som pri vyhotovení hlásenia zistila, že mám uhradené v roku 2009 v januári o 4,04 menej a do hlásenia som to dala ako nedoplatok, tak kde by som to mala uviesť, ak mám úhradené tých 4,04 z min. roku 3.3.2010. Daň som neuhrádzala v 03, nakoľko si ju odpočítavam z ročného preplatku, ale ten nedoplatok sme uhradili zvlášť. Uvediem ho v 03 alebo v 04, keď to neni odvod ani za jeden mesiac, alebo to vôbec neuvediem? Ďakujem
Nedoplatok, ktorý ste uhradili v mesiaci marec, by som dala do štvrťročného prehľadu v mesiaci marec, kedy bol skutočne uhradený.
Jara
21.04.10,07:38
Veronika, tak som sa pýtala cez kamaráta na DÚ, či to mám uvádzať keď to je v ročnom hlásení ako daňový nedoplatok a z DÚ mám informáciu, že platbu nikde neuvádzať, pretože by mi potom zase v ročnom hlásení vyšiel daňový preplatok a to sa netýka bežného obdobia. Počítač si ju vraj priradí aj bez toho, lebo je v hlásení a hlásenie má byť súčasťou prehľadov. Teda vlastne ešte potvrdila, že uvádzame len to, čo sa týka bežného mesiaca, t.j. preddavky aj odvody bežného roka.

To len aby sme niekoho zle nenasmerovali, tak to dávam na správnu mieru.
zena
22.04.10,04:32
Ahojte poradaci potrebovala by som poradit s tlacivom prehladu za 1.q.2010 pretoze moje sily uz nejako nestacia...vsetky udaje som vlozila do prilohy aby to bolo trosku prehladnejsie. Myslite ze takto vyplnene tlacivo je spravne? Dakujem za akukolvek pomoc...
Mozem prepokladat, ze mam toto tlacivo vyplnene spravne, lebo inak by ste asi namietali :) :) :) Ale este suma Zam.premie musi ist aj do riadku F v III.mesiaci a hotovo...uz len cakam kedy bude mozne konecne tlacivo vyplnat na drsr :) snad to stihnu
monikago
23.04.10,05:17
ahojte, viete mi povedať, či číslo účtu pre zrážkovú daň je také isté ako pre daň zo závislej činnosti?
dakujem
Anja111
23.04.10,05:46
ahojte, viete mi povedať, či číslo účtu pre zrážkovú daň je také isté ako pre daň zo závislej činnosti?
dakujem
Áno. Rozdiel je iba v konštantnom symbole. Pri dani zo ZČ je KS = 1144 a pri zrážkovej dani je k = 1744.
monikago
23.04.10,05:53
vďaka
EMILY04
27.04.10,10:07
Ahojte môžem poprosiť o radu?
Zamestnávateľ urobil svojmu zamestnancovi RZ preddavkov za rok 2009. Na základe tohto vyšlo zamestnancovi preplatok dane 1,75€ a zamestnanecká premia 170,81€. Spolu preplatok 172,52€.
7.3.2010 rozvial prac. pomer s posledným zamestnancom.

Za obdobie 1-3/2010 nemal povinnosť odviesť žiadnu daň ani preddavkovu a ani zrážkovú.
Vyplňovala som prehľad za 1/4 2010 a podľa toho mi vychádza, že uvádzam sumu 170,81€ iba do E,G.
A zároveň vyplňujem žiadosť o vrátenie zamest. prémie. No teraz neviem čo s tými 1,75€ ako preplatkom z RZ. Už si ho ako zamestnávateľ nebudem mať s čím započítať. Mám ho žiadať od DU?
Všetkým ďakujem za radu.
EMILY04
Nutricia
27.04.10,11:27
§40 ods.
(8) Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) odviedol preddavky na daň alebo daň vyššou sumou, ako bol povinný odviesť, a nemôže o túto sumu znížiť odvod preddavkov na daň, požiada správcu dane o vrátenie tejto sumy. Rovnaký postup sa môže uplatniť aj v prípade rozdielu vyplývajúceho z ročného zúčtovania. Správca dane vráti požadovanú sumu zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, 122) do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
EMILY04
27.04.10,11:33
Vďaka za odpoveď.
suzka
30.04.10,07:23
Ahoj, potrebovala by som pomoct s prehladom za 1Q. Zamestnavatel omylom odviedol vo februari dvakrat preddavkovu dan za 01/2010 /10eur/. V marci odviedol preddavkovu dan za 02/2010 /10eur/ a taktiez v aprili odviedol preddavkovu dan za 03/2010 /10eur/. Ako mam spravne vyplnit prehlad, ked za 01/2010 to bolo duplicitne uhradene, ziadat o vratenie alebo ako postupovat? Je spravne, ked za januar dam na r.7 10eur, a na r. 8 20eur? A ako sa mi to vyrovna v dalsich mesiacoch?
Tamila
30.04.10,08:25
Ahoj, potrebovala by som pomoct s prehladom za 1Q. Zamestnavatel omylom odviedol vo februari dvakrat preddavkovu dan za 01/2010 /10eur/. V marci odviedol preddavkovu dan za 02/2010 /10eur/ a taktiez v aprili odviedol preddavkovu dan za 03/2010 /10eur/. Ako mam spravne vyplnit prehlad, ked za 01/2010 to bolo duplicitne uhradene, ziadat o vratenie alebo ako postupovat? Je spravne, ked za januar dam na r.7 10eur, a na r. 8 20eur? A ako sa mi to vyrovna v dalsich mesiacoch?
Ja by som do prehľadu uviedla úhrady ako majú správne byť a o preplatok treba požiadať zvlášť žiadosťou.
suzka
30.04.10,10:42
Ja by som do prehľadu uviedla úhrady ako majú správne byť a o preplatok treba požiadať zvlášť žiadosťou.


Ok, takze tam uvediem ze som odviedla len 10eur. Dakujem za pomoc:)
SAIVI
04.05.10,17:16
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti...

http://www.enoviny.sk/?sekcia=3&uroven=1&obsah=4&cid=37366&wa=W1018ENMU08&uid=36589877&e=260559&odkial=EMU