samotarik
19.02.08,08:01
Chcel by som poprosit o pomoc ako ste riesili nasledovnu situaciu. V 2007 sme zaplatili fakturu na predplatne v roku 2008. Ako to zauctovat po novom. Nikde nemozem objavit relevantnu odpoved. Vdaka
AntekaK
19.02.08,07:33
Ahoj, a ako si zaúčtovala úhradu predplatného?
Ja som tiež platila predplatné, minulý rok som účtovala: 410/321, 321/232.

Teraz v rámci účtovných prípadov k 1.1.2008 sumu predplatného zaúčtujem:
381(naklady buducich období)/428.

Zaúčtovanie v januári 2008:
zaúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov bežného obdobia 501/381.
blazonko
19.02.08,08:16
Ja som to zaúčtovala rovnako.
stefania71
19.02.08,12:10
Dobrý deň! Ja mám opačný problém, ako premietnuť do prevodového mostkíka
fa za minulé obdobie /napr. za december 2007/? Faktúru mám evidovanú na 321. Ďakujem
asma
19.02.08,15:10
fa, ktorá príde do termínu účtovnej uzávierky zaúčtujem na 428/326, keď ju uhradím tak 326/222 RK
kvet
20.02.08,05:59
fa, ktorá príde do termínu účtovnej uzávierky zaúčtujem na 428/326, keď ju uhradím tak 326/222 RK

Na účte 326 by sa mali otvoriť nevyfakturované dodávky, ktoré boli do 31.12.2007 účtované na účte 389 - Odhadné účty pasívne.
V roku 2008 sa zaúčtuje najprv predpis záväzku z dodávateľskej faktúry MD 326 / D 321 a následne úhrada faktúry MD 321 / D 222+RK.
s.h.
22.02.08,14:11
pekné popoludnie
neviem, či som správne pochopila účtovanie prípadov k 1.1.2008:
takže ak mám v nákladoch roku 2007 aj trebárs predplatné či poistné na rok 2008 zaúčtujem to k 1.1.2008 ako 381/428
a potom ich budem postupne mesačne rozpúšťať do nákladov roku 2008?
a ako mám účtovať došlú faktúru v roku 2008 za telef.hovory,vodu,monitorovanie objektu a iné za rok 2007?
sme štátna RO
ďakujem
kvet
25.02.08,05:45
pekné popoludnie
neviem, či som správne pochopila účtovanie prípadov k 1.1.2008:
takže ak mám v nákladoch roku 2007 aj trebárs predplatné či poistné na rok 2008 zaúčtujem to k 1.1.2008 ako 381/428 áno
a potom ich budem postupne mesačne rozpúšťať do nákladov roku 2008? áno
a ako mám účtovať došlú faktúru v roku 2008 za telef.hovory,vodu,monitorovanie objektu a iné za rok 2007?
sme štátna RO
podľa starej metodiky účtovania faktúry, ktoré sa týkali účtovného obdobia roka 2007 a účtovnej jednotke prišli v roku 2008 do dňa zostavenia účtovnej závierky sa mali účtovať na účte 389 - Odhadné účty pasívne. Podľa novej metodiky účtovania by sa tento účet otvoril v rámci prevodového mostíka na účte 326-Nevyfakturované dodávky. V roku 2008 by sa zaúčtoval záväzok MD 326 / D 321.
s.h.
25.02.08,07:00
ďakujem za radu, ale čo ak faktúry za rok 2007 prišli až po účtovnej závierke?
kvet
25.02.08,09:13
V tomto prípade sa zaúčtujú ako náklad nového účtovného obdobia, t.j. roku 2008 za predpokladu, že ide o nevýznamnú opravu chýb minulých účtovných období. Ak by podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky išlo o opravu významnej chyby z minulých období, účtovalo by sa na účte 428.
Nová metodika je založená na zásade akruálneho princípu, t.j. náklady a výnosy sa účtujú do obdobia s ktorým časovo a vecne súvisia. Ak by napr. podľa novej metodiky účtovná jednotka nemala faktúru od dodávateľa do dňa zostavenia účtovnej závierky a nepoznala by presnú výšku záväzku, účtovala by o rezervách na nevyfakturované dodávky.
stefania71
12.03.08,06:40
Prajem pekný deň. Začínam nahadzovať január 2008. Mám tu fa za december 200478 , ktoré došli v jan. 2008. Robila som to správne:
prevodový mostík: 428/326
faktúra: 326/321
úhrada: 321/221+RK
Ďakujem.
blazonko
12.03.08,08:02
no neviem, ale ja som to zaúčtovala ako 428/383 (tuším že to sú výdavky udúcich období. faktúru som potom zaúčtovala 383/321
a úhradu 321/222.