moska
26.02.08,05:51
Ahojte,chcela by som sa opýtať ako zaúčtovať tvorbu SF za 12/07 ?Do prevodového mostíka som zaúčtovala výdavky BO 428/383v januári odvod z VBU 383/222ako zaúčtovať príjem do SF ? len 221/427 alebo treba aj do prevodového mostíka príjmy BO 385/428 a potom príjem na účet SF 221/385 ?Ďakujem:)
kvet
26.02.08,05:16
Sociálny fond podľa právnych predpisov platných do 31.12.2007 sa tvoril preddavkový spôosbom, tzn., že za mesiac december 2007 sa mal odviesť preddavok do SF vo výške 1/12 z predpokladanej tvorby ešte v mesiaci december 2007.
Keďže sa tak nestalo a účtovanie v prevodovom mostíku bolo 428/383 (tzn., že náklad rok 2007, výdavok rok 2008), v roku 2008 sa už zaúčtuje len výdavok:
- predpis tvorby SR MD 383 / D 427
- prevod príspevku z výdavkového účtu na účet SF MD 261 / D 222+Rk
- príjem prostriedkov na účet SF MD 221 / D 261.
moska
26.02.08,08:39
a ešte mám problém so SF
mala som faktúru za rok 2007, ktorú som nepredpísala do záväzkov, lebo mi ovplyvňovala nejaký účet v počiatočných stavoch (už neviem aký - neviem kde prechádzala 952).
ako mám dať túto faktúru do počiatočných stavov a potom zaúčtovať úhradu?
Ďakujem
samakovajana
26.02.08,18:05
Dobrý, mne ostal SF v prevodovom mostíku na strane aktív MD 221/701 a strana pasív MD 701/472, teraz to mám preúčtovať? ako?
moska
27.02.08,04:49
Počiatočné stavy ako ich máte sú v poriadku, s tým sa už nerobí nič.
samakovajana
27.02.08,09:20
Ďakujem, a obyčajná otázka ako mám účtovať po novom ?:
prevod financii z BÚ na SF
príjem financii na SFz BÚ
odvod SF na stravné do ŠJ
úrok na SF
poplatok Na SF
prevod úroku zo SF na BÚ
prevod poplatkov z BÚ na SF
kedy sa robí časové rozlíšenie,pa,pa
moska
29.02.08,05:04
Ja by som účtovala nasledovne, ale neviem či správne:

prevod financii z BÚ na SF (predpokladám že tvorba SF ktorú si najprv predpíšem 527/472) a prevod 261/221
príjem financii na SFz BÚ 221/261
odvod SF na stravné do ŠJ 472/221
úrok na SF 221/472
poplatok Na SF 472/221
prevod úroku zo SF na BÚ 472/221
prevod poplatkov z BÚ na SF 221/472
(najlepšie by bolo, čo sa týka poplatkov a úrokov na účte SF, keby ste si ich dali zúčtovávať z bežného účtu a nebol by žiadny problém s účtovaním na SF)
kedy sa robí časové rozlíšenie,- s týmto mám na SF aj ja problém, dúfam, že sa niekto ozve. Stále mi nie je jasné, či sa na SF účtujú aj 500 a 600. Podľa mňa by sa nemali, ale čo mám materiály, tak v nich sa objavujú aj tieto účty, no myslím si, že tieto by sa mali používať na BU.
medved
29.02.08,06:33
Keď sme už pri SF, potrebovala by som poradiť, ako zaúčtovať plnenie zo SF, t.j. úhradu faktúry za školenie. Ďakujem.
stefania71
29.02.08,07:38
Dobrý deň prajem. Účtujem v obci a chcela by si odsúhlasiť či SF robím dobre.
V decembri 2007 som SF netvorila preddavkovo, k 01.01.2008 som účtovala takto: prevodový mostík: 428 / 383
v januári: predpis tvorby: 383 / 472
prevod príspevku: 261 / 221. Ako sa mi to dostane preč z 428-čky.
samakovajana
29.02.08,10:50
Ďakujem Moska za účtovanie SF, podľa mňa 500 a 600 budeme robiť len na VRÚ.
moska
05.03.08,08:06
Myslím si, že keď sa zaúčtuje v prevodovom mostíku 428/383 potom sa už len zaúčtuje :
Odvod z BU na SF 383/221 RK /lebo náklad mal byť v roku 2007/
príjem na SF 221/472
zo 428 sa to nedostane von, lebo tá slúži na vysporiadanie roku 2007 - ako keby sme účtovali v roku 2007 akruálne.