jitma
13.03.08,11:47
Dobrý deň,
poraďte skúsené.
Začínam v Urbise - škola. Do B.B sa nieje možné dovolať. Chcem nahodiť dotáciu pokladne a neviem, čo mám zle, pretože v účtovnom predpise mám zadané
MD P/BU + RS , D 261 a keď zadám RS skočí mi to len na príjmy, kde dotáciu z účtu 222 09121 637030 nemám. Problémov mám viac ale nechcem
sa veľa rozpisovať možno neskôr zase na konkrétnu tému.

Ďakujem za odpovede.
Vanka
13.03.08,11:59
Ak účtuješ v banke, tak si zadáš na bankovom účte výpisy a tam konkretne cez položky riadky nahodíš tú dotáciu, ale musíš si v tých riadkoch konkrétne zadať, či je to príjem alebo výdavok, a podľa toho ti hodí aj predpis alebo keď zadávaš nový predpis tak aj tam sa hore pýta či je to príjmový alebo výdavkový doklad.
blazonko
13.03.08,12:12
Ja v pokladni RS nedávam. Používam maximálne analytiku. RS, FK a EK sa zaoberám len na príjmovom a výdavkovom účte.
jitma
17.03.08,06:04
Dobrý deň,

ale ako potom zaúčtujem v pokladni napr. poštovné keď nedám RK. Potom byto bolo zaúčtované len ako služba 518/211, prípadne
518 rozdelená analytikou. Ale to potom nebudem vidieť v rozpočte.
blazonko
17.03.08,07:44
Keďže výber z účtu účtuješ 261/222 FK 637030 KZ, na samostantnom internom doklade si všetky výdaje platené z pokladne samostante rozúčtuješ. T. z. napr. poštovné v pokladni napr. 30,- SK, tak ako si napísala a na ID na strane D 222 FK 632003 KZ a takisto na str. D 222 FK 632003 KZ ale -30,- SK.

Ešte mám na teba 1 prosbičku. Ak potrebuješ v Urbise rozdeliť fa na 2 časti, rozpíšeš ju v riadkoch, alebo štvorzápisom?
bef
17.03.08,08:30
Ak to pomôže tak ja pokladňu robím takto:


Dotácia pokladne z VU 261/222+RK(637030)
Príjem hotovosti do pokladne 211/261

Úhrada z pokladne
napr. kan.potreby 501A/211
zároveň /222+RK(633006)
zároveň /-222+RK(637030)
zároveň zaúčtujem výnos
napr. z BT 354/691

Ja nevystavujem ID na zúčtovanie BT ale pri takomto zápise mám všetko pri úhrade z pokladne.



Pekný deň :)
jitma
17.03.08,08:41
rada by som pomohla, ale tak ďaleko ešte nie som.
FA som nahadzovala len jednoduchým zápisom. Ešte ich nemám ani zaúčtované.
bef
17.03.08,09:53
Ešte mám na teba 1 prosbičku. Ak potrebuješ v Urbise rozdeliť fa na 2 časti, rozpíšeš ju v riadkoch, alebo štvorzápisom?


Keď rozdeľujem Fa tak pri úhrade z BU použijem 2 riadky a tak môžem podľa potreby použiť aj iný predpis a tak isto ako pri pokladni mám pripravené predpisy aj zaúčtovaním tranféru (tj. ani pri úhradách faktúr nepoužívam ID)

Pekný deň :)
jitma
18.03.08,10:17
ahoj,
ale ako zadám v pokladni RK. Napísala si, že napr. 501/211,
/222 + RK(633006), /- 222 + RK (637030). To mi je účtovne jasné, ale ako to zadám v pokladni? Do MD , čo zadám, keď dám len výdaj D program ma nepustí. Nemôžeš priložiť účt. predpisy?
Ďakujem
bef
18.03.08,10:48
Takéto je zadanie predpisu keď ho pozeráš cez ponuku účty:

Pč MD/Dal Zdroj-účet Účet Typ RS Pár. Kľúč rozpočtu
1 P U 501 1 N N
2 V P N N
3 V U 222 2 V N V633006-09111-4100-0000-0000-01
4 Y U 222 2 V N V637030-09111-4100-0000-0000-01
5 P U 354 N N
6 V U 691 N N

Ďalšie predpisy si môžeš vyrobiť cez ikonku vložiť nový ako kópiu a cez účty opravíš len podľa potreby účet.
Neviem či som to dosť zrozumiteľne napísala, treba to vyskúmať.

Pekný deň
jitma
18.03.08,14:03
ďakujem, už som doma, zajtra na SC, ale vo štvrtok to skúsim. Určite si pomohla aj ostatným, ktorí s programom robia.
Ahoj
blasterik
25.03.11,09:27
Ja mám ešte otázočku ohľadne Urbisu: Ako máte spravené zúčtovanie transferov? Priamo v účtovných predpisoch? A môžem robiť zúčtovanie 357/693 resp. 354/691 aj cez interné doklady?
ddsliace
14.04.11,05:09
Mám to robené primo v účtovných predpisoch.
cami
24.01.13,11:30
pekný deň,
je niekto blízko Michaloviec, kto by bol ochotný pomôcť pri zavedení PER a MZDY?