mbulkova
09.05.05,12:27
Ahojte,

chcem sa spýtať jednu vec. Robím veľkú chybu ak pri účtovaní došlej faktúry dám denníkový dátum deň keď mi faktúra došla a konkrétne pri účtovaní zadávam dátum kedy bolo zdaniteľné plnenie? Lebo inak by mi nesedel hospodársky výsledok po mesiacoch a faktúry, ktoré mi došli až v nasledujúcom mesiaci ako bola daňová povinnosť by sa mi presunuli až do nasledujúceho mesiaca.
Ďakujem
mlyn16
09.05.05,10:44
Robíš to dobre. Túto tému sme už predebatovávali a kolegovia mi dali za pravdu.
mbulkova
09.05.05,10:46
Ďakujem veľmi pekne, hľadala som tému ale nenašla som ju.
zuzana
11.05.05,07:27
mbulkova mohla by si to konkretizovať, teda na dátumoch a účtovaní, ako to zaraďuješ?Ja mám tiež taký problém.
Valika
11.05.05,11:40
Skúste nám menej zdatným alebo začiatočníkom poradiť trocha podrobnejšie.Dakujem.
bea
11.05.05,11:53
Pozrite si aj túto diskusiu, myslím si, že sú tu protirečiace si názory:

http://www.porada.sk/showthread.php?p=78036#post78036
Silvia123
22.10.08,14:44
Ahojte ja som dnes bola u jednej daňovej poradkyne a tá mi povedala aby som účtovala došlé faktúry do účtovneho denníka dňom vzniku daňovej povinnosti, že predídem zbytočným problémom, aby som si mohla skontrolovať napríklad aj DPH. Ja som z toho jeleň, všetci píšu dňom doručenia a ona mi poradila presný opak. A niečo spomínala že na konci roka musím aj tak dátumom zdaniteľného plnenia všetko prehodiť -tomu už vôbec nerozumiem, začínam s podvojným ale najradšej by som s ním niekde praštila... neviem či sa dostanem do praxe, proste čo sme brali na škole teóriu a účtovali na šibeničky vymyslené príklady, to sa nedá porovnať, mám pocit že celých 5 rokov školy mi bolo na dve veci... prax je prax
Monika Kováčová
22.10.08,14:52
nezúfaj...
a dám ti radu hodnú groš: na porade sú aj tohtoročné príspevky ohľadne evidencie faktúr a dátumov... nie len z roku 2005. :D vtedy sme boli poniektorí ešte riadni žuvačkári...
Paula
22.10.08,14:56
Tak tak tak, nezúfaj...poniektorí si šibečničky tíško robíme aj po 15-tich rokoch praxe...a mnohí by sme radi praštili skôr s JÚ ;)
Silvia123
22.10.08,16:05
Ja si pozerám všetky príspevky aby som sa zbytočne nevypytovala a práve preto som z toho ešte viac domotaná lebo každý povie niečo iné... vie mi niekto polopate vysvetliť čo mi hovorila tá poradkyňa???
Silvia123
22.10.08,16:14
PS: ja neviem, snáď keď zvládnem tento rok, tak to už pôjde, ak by sa našiel niekto takí dobrí a napísal mi čo mám robiť hlavne na konci roka aby som na nič nezabudla, budem mu fakt vďačná, alebo ma odporučte na príspevok, ktorý je naozaj dobrý a aktuálny. A ešte niečo robím v MRP-čku a v účtovnom denníku mám zoradené doklady podľa toho kedy som ich nahodila -teda najskôr mám napr. VF za 9/2008, 10/2008 potom DF za 9/2008, keď nahodím BU -to budem mať od januára (začala som účtovať od septembra -aj program mám vtedy zakúpený, ale účet mám otvorený dávno tak poplatky sú tam). Tiež mi tá dańová poradkyna povedala, že v žiadnom prípade aby som nepoužila v účtovnom denníku vo funkciách prečíslovanie zápisov, že to by mi rozhádzalo údaje, no mne sa to zdá byť teraz rozhádzané keď to nie je podľa dátumov -veď údaje v denníku majú byť usporiadané chronologicky no nie? Ja neviem, po dneskajšom rozhovore s ňou mám proste depku...
ekopo
22.10.08,16:20
Programy na účto môžu pracovať s rôznymi dátumami. U každého je to individuálne. Môže ísť o nasledovné prípady:
dátum zaúčtovania, dátum vystavenia faktúry, dátum dodania. Treba si overiť, čo ktorý dátum porobí aj v účtovníctve. Malo by byť jasné, že dátum dodania má vplyv na evidenciu DPH - zaradenie do obdobia. Blíži sa o.i. koniec roka a je potrebné zabezpečiť, aby sa predmetné FA aj dostali do "správneho roka". Pretože sa môže stať, že program ponúkne možnosť "dátum zaúčtovania" , užívateľ zadá napr. 10.1.2009 a program z toho dôvodu FA nezaradí do r. 2008, aj ked sa obsah FA týka roka 2008.
Silvia123
22.10.08,16:36
Takže by bolo asi lepšie účtovať VF aj DF dátumom dodania nie? -potom by to bolo aj podľa DPH rovnaké a aj účtovné obdobie by sedelo, tak prečo mi povedala zase že na VF ona dáva dátum vystavenia a len DF dátum dodania. ach-jaj
Paula
22.10.08,16:48
Lepšie znamená asi iba pohodlnejšie. Kým nemám v ruke DF, nemám o čom účtovať. Kým nevystavím OF, nemám o čom účtovať.
ekopo
22.10.08,16:52
ale ak soft ponúka len jeden dátum, tak zostáva len den dodania
Paula
22.10.08,16:55
ale ak soft ponúka len jeden dátum, tak zostáva len den dodania


mimotemyhm, duchom chudobný soft
ekopo
22.10.08,16:57
Počkaj, čochvíľa je tu koniec roka, to bude príspevkov na túto a podobnú tému....že aký dátum
Silvia123
22.10.08,17:00
Och.... to je teda útecha... že koniec roka -dovtedy sa asi zbláznim nadobro...
evina
22.10.08,17:17
Je treba si uvedomiť výklad pojmov : deň uskutočnenia účtovného prípadu /hľadisko účtovné/, dátum daňovej povinnosti /DPH/, ktoré vôbec nemusia byť totožné...
a príslušné paragrafy k tomu napr. tu:

http://www.porada.sk/t10719-faktura-datum-uskutocnenia-uctovneho-pripadu.html

Doklad účtujeme dátumom vzniku účtovného prípadu.
Vznik účtovného prípadu riešia Postupy JÚ a PÚ v § 2

§ 2
Deň uskutočnenia účtovného prípadu

1/ Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, zistenia manka na majetku a záväzkoch, schodku, prebytku majetku, škody na majetku, vkladu do obchodnej spoločnosti a družstva, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov2) alebo z povahy účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.
2/ Pri nehnuteľnostiach obstaraných na základe zmluvy, pri ktorých sa vlastníctvo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností3) a do nadobudnutia vlastníctva nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti. U prevádzajúceho je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania nehnuteľnosti. Ak nebude vklad do katastra nehnuteľností povolený, účtovné zápisy sa zrušia.

Ďalej známy § 10 zákona o účtovníctve, kde máme uvedené, že uvádzame dátum účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vystavenia......ˇmôže byť zhodný ale nemusí/

......
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,


Pre účely DPH je dôležitý dátum daňovej povinnosti a iné skutočnosti podľa § 51 a doklad dostávame do záznamovej evidencie na základe tohto dátumu a nemusí to byť vždy zaúčtovaním, t.j. soft by mal rozlišovať a dávať možnosť uviesť dátum účtovného prípadu /dátum zaúčtovania= § 2 Postupov/ a dátum uplatnenia DPH, resp. dátum daňovej povinnosti, resp. dátum dodania. Tieto dátumy môžu, ale nemusia byť totožné.

V interných smerniciach máme napr. aj uvedené dokedy robíme mesačnú uzávierku, to znamená, že ak faktúru dodávateľskú dostanem napr. do 05.10.2008 a týka sa účtovného obdobia 9/2008 neznamená to, že ju mám účtovať do 10. mesiaca, ak dodávka bola splnená 30.9.2008, čo bude aj dátum účtovného prípadu /dátum vystavenia dokladu a dátum účtovného prípadu nie je totožný/. Takisto faktúry, ktoré dostanem do 25.10.2008 môžem zaradiť pre účely DPH do záznamovej evidencie za III. štvrťrok 2008 /§51/ bez ohľadu na to, že som ich dostala až vo IV. štvrťroku.


Ak soft nedovoľuje rozlíšiť tieto dátumy, najmä v prípadoch ak sú rozdielne nie je správnym softom....
Marína
22.10.08,17:31
evina
22.10.08,17:36
PS: ja neviem, snáď keď zvládnem tento rok, tak to už pôjde, ak by sa našiel niekto takí dobrí a napísal mi čo mám robiť hlavne na konci roka aby som na nič nezabudla, budem mu fakt vďačná, alebo ma odporučte na príspevok, ktorý je naozaj dobrý a aktuálny. A ešte niečo robím v MRP-čku a v účtovnom denníku mám zoradené doklady podľa toho kedy som ich nahodila -teda najskôr mám napr. VF za 9/2008, 10/2008 potom DF za 9/2008, keď nahodím BU -to budem mať od januára (začala som účtovať od septembra -aj program mám vtedy zakúpený, ale účet mám otvorený dávno tak poplatky sú tam). Tiež mi tá dańová poradkyna povedala, že v žiadnom prípade aby som nepoužila v účtovnom denníku vo funkciách prečíslovanie zápisov, že to by mi rozhádzalo údaje, no mne sa to zdá byť teraz rozhádzané keď to nie je podľa dátumov -veď údaje v denníku majú byť usporiadané chronologicky no nie? Ja neviem, po dneskajšom rozhovore s ňou mám proste depku...

Mojím predposledným príspevkom som ťa ešte možno viac zamotala:), ale rady daňovej poradkyne sa mne osobne zdajú tiež akési podivné /minimálne berúce do úvahy len hľadisko daňové, čo nie je správne/, ak Ti to takto povedala. Tomu prehodeniu zdaniteľným plnením na konci roka teda tiež nerozumiem a údaje v Peňažnom denníku majú byť určite chronologicky usporiadané.
Ak si do lišty hľadaj dáš napr. "prelome rokov", alebo faktúry prelome rokov", nájdeš tu veľa usmernení....
Stefan2005
22.10.08,18:34
ale ak soft ponúka len jeden dátum, tak zostáva len den dodania

že by takýto softvér ešte dneska existoval :confused: ? Ak áno, mal by sa dať na zoznam "zdravotne" závadného softvéru, lebo pri ňom určite príde účtovník o nervy :).
daniver
23.10.08,13:56
Evina: tvoja odpoveď mi veľmi pomohla,tiež som si nebola istá. Ja mám DF vystavenú 15.10. za obdobie 16.-30.9.2008. Takže dám dátum zaradenia 15.10.2008 a dátum odpočtu dane 30.9.2008 ak som to dobre pochopila.Dakujem
daniver
23.10.08,14:01
opravujem dátum dodanie 16.-30.9.2008
evina
23.10.08,16:43
Evina: tvoja odpoveď mi veľmi pomohla,tiež som si nebola istá. Ja mám DF vystavenú 15.10. za obdobie 16.-30.9.2008. Takže dám dátum zaradenia 15.10.2008 a dátum odpočtu dane 30.9.2008 ak som to dobre pochopila.Dakujem

Neviem presne čo myslíš pod "dátumom zaradenia". Ak, že faktúru si obdržala 15.10. tak áno . Odpočet je v zmysle zákona o DPH správny.
daniver
23.10.08,17:17
Neviem presne čo myslíš pod "dátumom zaradenia". Ak, že faktúru si obdržala 15.10. tak áno . Odpočet je v zmysle zákona o DPH správny.

já mám v v programe datum zaradenia= je dátum zápisu faktúry do zoznamu faktúr a15.10.je dátum vystavenia faktúry, takže som ju dostala cca o 2dni neskôr tým pádom by som mala dať dátum zaradenia cca 17.10._ viem že niektorí dávajú dátum vystavenia ale tu na porade som sa dočítala že /teraz/ že to má byť dátum priijatia. takže si to opravím na 17.10. ďakujem
lenkak
24.10.08,07:12
PS: ja neviem, snáď keď zvládnem tento rok, tak to už pôjde, ak by sa našiel niekto takí dobrí a napísal mi čo mám robiť hlavne na konci roka aby som na nič nezabudla, budem mu fakt vďačná, alebo ma odporučte na príspevok, ktorý je naozaj dobrý a aktuálny.
nájdeš v linkoch od Maríny

A ešte niečo robím v MRP-čku a v účtovnom denníku mám zoradené doklady podľa toho kedy som ich nahodila -teda najskôr mám napr. VF za 9/2008, 10/2008 potom DF za 9/2008, keď nahodím BU -to budem mať od januára (začala som účtovať od septembra -aj program mám vtedy zakúpený, ale účet mám otvorený dávno tak poplatky sú tam).
Dobre robíš, ako inak by sa to dalo zvládnuť, čo urobíš prvé a čo posledné je len na Tebe, tým sa neznepokojuj.

Tiež mi tá dańová poradkyna povedala, že v žiadnom prípade aby som nepoužila v účtovnom denníku vo funkciách prečíslovanie zápisov, že to by mi rozhádzalo údaje,
pochybujem, že daňová poradkyňa rozumie ako MRP funguje. Faktúry sa v žiadnom prípade neprečíslujú, dokonca ani ty sama nevieš poradové číslo faktúry prepísať, iba vymazať. A v denníku už vôbec nie, lebo do denníka sa preberajú čísla zo zdoju dát, to je priamo z faktúr.

no mne sa to zdá byť teraz rozhádzané keď to nie je podľa dátumov -veď údaje v denníku majú byť usporiadané chronologicky no nie? Ja neviem, po dneskajšom rozhovore s ňou mám proste depku...

Kľudne prečísluj denník, ale nemusíš, pri prevode roku Ti to program spraví sám, zoradí Ti najprv otvorené položky z predch. rokov a potom celý rok.


Viac by som sa s tou daň. poradkyňou čo sa týka mrp viac nebavila.
Silvia123
24.10.08,09:13
Ďakujem, takže to znamená že toho prečíslovania sa teda nemusím báť a prakticky to som nevedela už vôbec, že na konci roka mi to pekne program sám prečísluje, keďže sa tento program učím ovládať, tak sa mi občas stane že niečo zle zaúčtujem a keď to vyhodím, samozrejme mi zostane prázdne číslo zápisu, takže som sa dosť stresovala, aby som všetko zaúčtovala správne na prvý krát, aby som nemala voľné čísla, takže už nemusím, ale ja teda tú funkciu prečíslovania použijem, lebo sa mi tak bude lepšie orientovať v účtovnom denníku. Takže v tomto teda bola vedľa! -a to som sa jej ešte pýtala, že v JU som si zápisy prečíslovala vždy a že prečo by som v PU nemohla a ona že je v tom rozdiel... neviem čo tým sleduje. Dnes som s tou poradkynou volala ohľadom tých dátumov z DF že či ich mám naozaj dať podľa dátumu dodania, že veď vtedy nemám faktúru a zase mi to tak nakázala, že áno a že v internej smernici si to mám ošetriť, že do účtovného denníka dávam podľa toho kedy došlo k dodaniu služby, tovaru..., že veď ja si môže vybrať... ja by som ju inak nepočúvala, ale nechcem aby mi robila problémy, keď mi bude kontrolovať účto...až mi vôbec bude...možno ho bude robiť nakoniec jej firma ak mi to nepôjde...
lenkak
24.10.08,09:34
prečíslovania sa báť nemusíš.
ohľadom tých dátumov, krásne to napísala Evina vo svojom príspevku, riaď sa tým, nie nejakou daň. poradkyňou.
http://www.porada.sk/851337-post19.html
No mne sa zdá, že Ťa len chce popliesť, a získať firmu na svoju stranu. Keď si nebudeš niečím istá, kľudne tu napíš, tu sa nájde odpeveď určite.
Mickya
26.01.09,21:44
Ahojte ja som dnes bola u jednej daňovej poradkyne a tá mi povedala aby som účtovala došlé faktúry do účtovneho denníka dňom vzniku daňovej povinnosti, že predídem zbytočným problémom, aby som si mohla skontrolovať napríklad aj DPH. Ja som z toho jeleň, všetci píšu dňom doručenia a ona mi poradila presný opak. A niečo spomínala že na konci roka musím aj tak dátumom zdaniteľného plnenia všetko prehodiť -tomu už vôbec nerozumiem, začínam s podvojným ale najradšej by som s ním niekde praštila... neviem či sa dostanem do praxe, proste čo sme brali na škole teóriu a účtovali na šibeničky vymyslené príklady, to sa nedá porovnať, mám pocit že celých 5 rokov školy mi bolo na dve veci... prax je prax

mne zas poradil jeden účtovný poradca, že nech DFA evidujem v knihe záväzkov dňom vystavenia FA (a tiež zároveň ako dátum účtovania), kedy boli vystavené... chcem sa len spýtať vás poraďáci, ak si to zadám do internej smernice, malo by to byť snáď ok...