Lillian343
07.11.08,10:48
Dobry den,
prosim Vas, ako zauctujem napr. kancelarske potreby, ak boli platene kartou. Mam pasku z registr. pokladnice a aj operaciu na VBU. Uctujem to iba v banke alebo aj v pokladnici? a na ake ucty? V banke nemozem dat 501 kedze je to suma aj s DPH a ta nejde do nakladov... Pliiiiiz poradte.. :)
Za odpoved dakujem.
Lilly
Erika 1982
07.11.08,09:55
Ja účtujem platby kartou cez interný doklad:
501/335
343/335
ako pohľadávku voči zamestnancovi (prípadne spoločníkovi), pretože, ak mi nedá bločik, tak mi musí preplatiť tú platbu kartou
a v banke
335/221
robin1
07.11.08,10:04
Súhlasím a len doplním, že pre každého zamestnanca-majiteľa firemnej PK mám vytvorený samostatný anal.účet 335.
IvetaH
07.11.08,15:37
Ja účtujem 501/261 bločik a potom 261/221 výpis.
sameliacka
11.11.08,14:01
ja tiež tak ako IvetaH
AnnaK
11.11.08,14:35
Ja to tiež účtujem ako Erika a robin1.
robin1
11.11.08,18:05
Ja účtujem 501/261 bločik a potom 261/221 výpis.
A keď vám bloček neprinesie? Mne sa to stáva často a potom to musia konkrétni zamestnanci uhradiť. Kam to potom preúčtovávate?
kornelia2
12.11.08,08:03
ja učtujem nasledovne:
bločik cez terminal najpr prijem do pokladne a to 211/261
vydaj v pokladni 501/211
a banka vypis 261/221.
AnnaK
13.11.08,06:39
Ja si myslím, že v prvom rade si treba logicky predstaviť, o čo vlastne ide. Mám zamestnanca príp. spoločníka (konateľa ...) ktorý vlastní platobnú kartu. Túto kartu používa na nákupy (PHL, materiál, platí sa služby a pod.). Nebudem ďaleko od veci, keď uvediem, že použitie karty sa účtovníčka často dozvie až z výpisu z banky. Takže:
Použitie bankovej karty zaúčtujem na základe výpisu z účtu ako pohľadávku voči zamestnancovi (spoločníkovi, konateľovi), lebo mám úbytok peňazí, ktoré mi musí dotyčný zdokladovať (ja neviem, čo vlastne kupoval), takže mi vznikne pohľadávka voči nemu 335/221.
Ešte k tomu uvediem, že mám ku každému zamestnancovi príp. ku každej karte analytický účet, takže vždy viem, kto mi nedoniesol bloček.
Keď dostanem príslušný doklad z ERP, zaúčtujem príslušný náklad podľa toho o čo išlo a tiež zúčtujem pohľadávku voči zamestnancovi,napr. 501/335
Ale priznám sa, že keď dotyčný iba vyberá peniaze z účtu do pokladne, účtujem to cez 261 ako výber hotovosti.
jojka2001
20.01.10,11:51
a mozem sa spytat? mozem to uctovat ako ID 501/315?
a pak vo vypise 315/221?
AnnaK
21.01.10,06:15
Účet 315 sú ostatné pohľadávky a účet 335 sú pohľadávky voči zamestnancom.
evelien
21.01.10,06:28
Uctujem oproti 325. Kedze ako prve dostanem doklad z registracky, cize mi vznika zavazok voci "niekomu" a az potom dostanem pohyb z bankoveho vypisu. Kolegyna to ma odsuhlasene auditorkou. Skusala som aj 261, ale pri platbach v zahranici som nemohla zauctovat hned kurzove rozdiely. Preto mi zavazkovy ucet vyhovoval viac.
jojka2001
09.02.10,12:37
poradi mi prosim niekto k vyssie polozenej otazke? dakujem
a este by som sa chcela spytat ako to je, ked konatel platil kartou PHM a stratil blok. mozem to uctovat vo vypise ako 365//221? a ID ?
jojka2001
09.02.10,13:34
Účet 315 sú ostatné pohľadávky a účet 335 sú pohľadávky voči zamestnancom.
nerozumiem z tvojej odpovedi....je to teda zle?inak musim preuctovat cely rok aj banku...dakujem...
Zoltán Kovács
09.02.10,13:52
poradi mi prosim niekto k vyssie polozenej otazke? dakujem
a este by som sa chcela spytat ako to je, ked konatel platil kartou PHM a stratil blok. mozem to uctovat vo vypise ako 365//221? a ID ?


V inej téme si dostala odpoveď:

http://www.porada.sk/t95664-strata-dokladu.html#post1290378
Zoltán Kovács
09.02.10,13:54
nerozumiem z tvojej odpovedi....je to teda zle?inak musim preuctovat cely rok aj banku...dakujem...

Z formálneho hladiska si myslím, že to nie je dobré. Účet 315 sa používa pri účtovaní o pohľadávkach z obchodného styku. Pri použití karty sa účtuje na účte 261.