Prosím potrebujem poradiť, uzatváram jednu sro a pri inventarizácii záväzkov som zistila rozdiel. Ako mám zaúčtovať rozdiel aby zostatok na 321 bol v poriadku. Chyba vznikla niekedy v minulých rokoch a faktúry boli zaúčtované v nákladoch v príslušnom období.