Zavrieť

Porady

predaj slovenskej nehnuteľnosti a zdanenie v USA

Dobrý deň,

ako sa postupuje pri predaji nehnuteľnosti na Slovensku - rodinný dom, ktorý bol viac ako 5 rokov v osobnom vlastníctve - ak je miesto pobytu predávajúceho v USA. Daňové priznanie na Slovensku bolo podané - je tam nulová daň. Ako sa to prejavuje na príjmoch a na zdanení v USA - konkr. Indiana.

ďakujem za radu a pozdravujem všetkých poraďákov...
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    profesional je offline (nepripojený) profesional

    Ak chcem robit veci lepsie, musim ich robit uplne inak. Ten kto ma pozna vie, ze ja a konvencne myslenie nejdeme prilis dohromady. ...viac profesional
    USA zdanuje celosvetove prijmy a celosvetove majetky svojich danovych rezidentov. Takze je irelevantne kde sa teraz zrdziava osoba, ktora nehnutelnost predavala, dolezite je, ci dlzka pobytu alebo ine skutocnosti odovodnuju danovu rezidenturu v USA v case zdanitelnej transakcie, tj. v case predaja.
    V pripade ak sa prislusna osoba zdrziava v USA 183 a viac dni v roku, tak je tzv. full danovym rezidentom. Ak nie, tak je tzv. danovym rezidentom s ulavami (Moznost odpoctu od zakladu dane kokrentej sumy - pomerne zlozity vypocet, aktualne je to okolo 90.000 USD rocne). Danovy rezident USA vykazuje povinne kazdorocne vlastnictvo zahranicnej nehnutelnosti na formulari 1040 cast E. V pripade ak rezident USA v poslednych 5 rokoch aspon 2 cele roky vyuzival zahranicnu nehnutelnost na byvanie ako tzv. primarnu nehnutelnost, tj. ak sa tam zdrziaval aspon 183 dni v roku, tak z jej predaja ma narok na danove oslobodenie do vysky 500.000 USD. V opacnom pripade zdanuje cely prijem z predaja.

    Takze ak budeme vychadzat z toho, ze plnohodnotny danovy rezident Indiany v USA predal nehnutelnost ktoru vlastnil na Slovensku, ale v tejto nebyval aspon 183 dni v roku aspon v 2 z poslednych 5 rokov, tak zdanuje toto ako predaj z nehnutelneho majetku.
    V takom pripade sa ti to bude zapocitavat do zdanitelneho prijmu bezneho roka a zaplatis z takehoto prijmu aj federalnu dan z prijmu, a tiez dan z prijmu v state Indiana a v pripade ak byvas v blbom okrese, tak este aj dan z prijmu na urovni okresu.
    Konkretne sadzby ti povedat neviem, lebo federalna dan z prijmu je nahadzana do intervalov a v kazdom intervale je ina, tiez nepoznam tvoje ostatne zdanitelne prijmy a neviem v ktorom okrese si danovym rezidentom. Konkretnu vysku dani ti povie nejaky kvalifikovany CPA.

    predaj slovenskej nehnuteľnosti a zdanenie v USA

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.