Ahoj poraďáci, chcela by som sa opýtať ako postupujete keď v priebehu roka uzatvoríte valutovú pokladnu. My sme zrušili prevádzku a tým pádom aj pokladne zostali v nule ale na valutových evidujem v účtovníctve kurzové rozdiely, vždy som ich vyrovnávala až ku koncu roka, ale neviem že či ak som zrušila pokladne napr. v septembri či mám ten rozdiel zúčtovať hneď alebo až na konci roka alebo je to jedno?