marjankaj To bude pre s.r.o.
Ak ide o FO tak sa účtuje na 491.
Ale veď prečo by sme si to nedomysleli.
Veď účtovníkovi-živnostníkovi by to malo byť jasné.
Áno súhlasím, účtuje sa na 491 v PÚ, ale ak je uznaná DPH na vstupe na tovare, musí byť interným dokladom a výdajkou tovaru zaúčtovaná aj DPH na výstupe.
V JÚ by som to riešila cez ID, výdajka tovaru v OC + DPH.