Dobrý deň, skúsim stručne popísať problém, ktorým sa zaoberám a ak by mi niekto vedel poradiť, alebo aspoň nasmerovať, budem veľmi vďačná...
Som živnostník v SR - plátca DPH. Nakupujem tovar v ČR - následne ho predávam do SR aj ČR. Predávam plátcom aj neplátcom.
O čo mi ide: dodávateľ (ktorému nemôžem dokázať fyzický presun všetkého tovaru do SR nám fakturuje 20% DPH)
Ako mám ja vystaviť JA paragon/fakturu 1. plátcovi DPH v SR
2. neplátcovi DPH na SR
3. plátcovi DPH v ČR
4. neplátcovi DPH V ČR
- ide mi o riešenie DPH a jeho účtovanie, aby som správne fakturovala.
Som z toho úplně hotová
pretože jeden ekonom vie jednu vec,ale nevie mi poradiť vo všetkom a ďalšia účtovníčka mi nevie poradiť ako fakturovať.
ďakujem pekne za aspoň nejakú odpoveď alebo riešenie, čo by pre mňa bolo najlepšie. U dodávateľa mi stojí faktúra a nevieme ako vyriešiť DPH.