UPSVAR na základe zmluvy so živnostníkom prepláca dohodnutú časť zrealizovaných mzdových nákladov.
Podľa mňa sa nedá splniť všeobecná poučka o účtovaní dotácii tým spôsobom, že čerpaním dotácie sa anulujú výdavky. Táto poučka sa dá aplikovať ak dotáciu živnostník dostane vopred.
V situácii ktorú opisujem budem účtovať príjem dotácie do kategórie "Ostatné príjmy" v tom čase v ktorom bude dotácia pripísaná na BÚ.
Je to tak správne?