ak spolocnost A obstara majetok z EU tzn ze pri jeho obst. odvedie
DPH a zaroven si ju uplatni, akym sposobom potom uctuje o
DPH pri vklade tohto obst.majetku do ZI spolocnosti B?! a na zaklade coho si spol. B uplatni zase
DPH ?! faktura alebo interny doklad... ?!?
A)
062/367 upisanie vkladu
042/321 obst.
395/343
DPH nad.tovaru
343/395
DPH upl.na vstupe
541/042 vklad neodp.majetku do B
367/641 cena vkladu
B)
353/419 up.vkladu
022/353 vklad do majetku
419/411 vzysenie ZI
kde a ako dam tu
DPH pri vklade ?!?!? pre spol. A je potom ta
DPH navyse, nie ?!?!?
prosim poradte...