Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Ahojte,
chcem vas opat poprosit o radu.
Kupila sa firma od povodnych majitelov a ja zacinam robit ucto novej firme.
Nahodila som si pociatocne nastavy z HK, tie mi sedia na cent.
Problem mam ale so saldokontom - ucet 321 bol prevzaty so zavazkami v hodnote napr. 1000 EUR, co je zostavene z 3 dodavatelskych faktur za roky 2008 a 2009, ktore k dnesnemu dnu nie su uhradene, novy majitel sa ich zaviazal uhradit.
Ked si dam v MRP kontrolu saldokonta, presne o tuto sumu mi nesedi uctovny dennik a dosle faktury. Pociatocny stav uctu 321 mam v poriadku, je to sumar danych neuhradenych faktur ale neviem ako to mam teraz zauctovat tak, aby mi to sedelo aj s knihou faktur.
Vie mi prosim niekto pomoct?
Dakujem!
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Dakujem Kejka za odpoved, takze to znamena, ze si ich mam nahodit s udajmi faktur (roky 2008 a 2009) a klasicky zauctovat?
Neurobi mi to ziadnu sarapatu v nakladoch roku 2010?
Mozno blba otazka, ale radsej chcem byt opatrna vopred .
Dakujem.
Ak ich zaúčtuješ, tak ich budeš mať znova v hlavnej knihe, čiže účet 321 sa ti zdvojnásobí. Len ich zaeviduj do knihy došlých faktúr bez zaúčtovania v účtovnom denníku. Keď zaeviduješ faktúru, tak sa ťa program opýta, či ju chceš aj zaúčtovať. Klikneš na NIE a hotovo. Malo by to byť v poriadku.
Dakujem Kejka za odpoved, takze to znamena, ze si ich mam nahodit s udajmi faktur (roky 2008 a 2009) a klasicky zauctovat?
Neurobi mi to ziadnu sarapatu v nakladoch roku 2010?
Mozno blba otazka, ale radsej chcem byt opatrna vopred .
Dakujem.