bsbs Napr. v r. 2010 (začiatok podnikania) bol HV 5000,-€, z toho daň 950,-€ bola zaúčtovaná na 591/341 v r. 6/2011.
?????, daň mala byť zaúčtovaná k 31.12.2010
V r. 2011 bola strata 2200,-€ a v účt. závierke sa do uzáv. účtov previedla suma 3150,-, teda zvýšená o daň
....previedol sa nesprávny HV, lebo nebola zaúčtovaná daň
A táto suma previedla do PS roku 2012. Je to tak správne?
aká táto suma?
3150 na 431 bolo treba vysporiadať v r. 2011, napr. 428/431 na základe VZ
2200 strata sa tiež mala objaviť v r. 2012 z r. 2011 na 431
máš v tom teda riadny chaos. Ty si účtovník? teda účtovníctvo ťa živí?