V decembri 2006 naša v.o.s. (ako postupník) uzatvorila zmluvu o postúpení pohľadávky vo výške 900 000,- Sk, kde sa zmluvné strany dohodli, že postúpenie pohľadávky sa uskutočňuje za odplatu vo výške 300 000,- Sk a zároveň sme sa zaviazali zaplatiť postupcovi odplatu 300 000,- Sk odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým súd určí pravosť prihlásenej pohľadávky a zároveň môžeme od tejto zmluvy odstúpiť, ak súd konanie o pravosti pohľadávky zamietne. V decembri 2007 sme dostali právoplatný rozsudok,kde sa pravosť pohľadávky zamieta. Z toho dôvodu sme v decembri 2007 odstúpili od zmluvy. Moje účtovanie v roku 2006 je nasledovné:
ID na sumu 300 000,- Sk 378/379
ID na sumu 300 000,- Sk 558/391
ID podsúvah.účet 900 000,- Sk 756
Poraďte mi prosím vás správne zaúčtovanie 300 000,- Sk v decembri 2007, keďže v roku 2006 som si odplatu dala do nákladov, viem,že v 12/07 by mala ísť suma 300 000,- Sk do výnosov, žeby 646? A čo s pohľadávkou 900 000,- Sk na podsúvahovom účte?