kacenad1 Dobrý deň, poradí mi niekto? Sme zapojení do istého projektu a odporúčajú nám dodanú techniku evidovať na osobitnom podsúvahovom účte s názvom XXX. no nemám skúsenosť s účtovaním na podsúvahových účtoch
A otázka je aká? Ako sa účtuje na podsúvahových účtoch?
Ja som si to zorganizoval takto:
Potrebné podsúvahové účty vytváram v účtovnej triede 75 - pre účty aktívnej povahy s prefixom 751, pre účty pasívne s prefixom 755. Prefix doplňujem s číslom príslušného syntetického účtu - napr. pre majetok to potom vypada 751/022 , pre pohľadávky 755/311, atď.
Pre zachovanie podvojnosti (nie je nutná) som vytvoril jeden protiúčet 750/000 používaný pre všetky účtovania:
teda prenajatie majetku - MD 751022 / DAL750000
evidencia odp. pohľadávky - MD 751311 / DAL 750000
vrátenie prenajatého majetku - MD750000 / DAL 751022
atď....
Podsúvahové účty nevstupujú do účtovných kníh (nevykazujú sa v súvahe) a platí pre ne zásada bilančnej kontinuity...