Zavrieť

Porady

MRP spárovanie 321 a 314

Prosím o radu. Účtujem bankové výpisy importom z banky do účtovného denníka.
Zaúčtujem úhradu zálohovej faktúry / túto len evidujem /
314/221 do účtovného denníka.
Následne obdržím riadnu faktúru, kde je odpočítaná záloha a suma k úhrade.
Faktúru zaúčtujem 5xx/321 /nie sme platci DPH/
a zároveň zaúčtujem 321/314 do faktúry.
Zostatkovú sumu zaúčtujem znovu z výpisu do účtovného denníka.
321/221 + aj do knihy faktúr ako uhradiť faktúru.

rekapit.
314/221 1000 EUR
5xx/321 2000 EUR
321/314 1000 EUR
321/221 1000 EUR

Faktúra mi ale stále svieti ako neuhradená v knihe faktúr v sume 1000 eur...Ako ju uhradiť danou zálohou?
Ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tamila je offline (nepripojený) Tamila

    Tamila
    Zaúčtovaná úhrada zálohy 1000 ..... 314/221
    Ja tú došlú faktúru zapíšem do knihy fa takto:
    materiál 2000 ....... 501/321
    odpočet zálohy -1000 ..... -314/-321
    K úhrade zostane 1000 ..... 321/221
    Potom mám všetko spárované.
    Naposledy upravil Tamila : 30.03.12 at 18:30

    Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

    Žabinka
    Ja to robím takto:
    -zaplatím zálohu 1000 -zaúčtujem do denníka 314/221
    -došlú fa zaevidujem v prijatých faktúrach, zaúčtovať do denníka -áno, v denníku 2000 501/321
    -späť do prijatých faktúr -uhradiť- len do knihy faktúr 1000
    -v denníku v zaúčtovanej faktúre -IUD preúčtovanie zaplatenej zálohy 1000 321/314
    -zvyšných 1000 -v prijatých faktúrach -uhradiť -aj do denníka 1000 321/221

    Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

    Žabinka
    stravne Pozri príspevok
    Takže už viem, kde som urobila chybu...
    vynechala som krok:
    -späť do prijatých faktúr -uhradiť- len do knihy faktúr 1000
    Po tejto transakcii danú faktúru čiastočne uhradí aj v knihe faktúr...

    ďakujem

    A ešte riešim problém, keď sme omylom uhradili faktúru v sume o 0,01 cent menej ako bola suma na nej, tak tento rozdiel vyrovnám tiež cez funkciu UHRADIŤ a zaúčtovať do denníka zápisom 321/6xxx ??
    Ak ten jeden cent druhej strane nebude chýbať , 321/648 ako centové vyrovnanie.

    Tamila je offline (nepripojený) Tamila

    Tamila
    Áno, takto by ti to malo sedieť aj účtovne aj platby.

    Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

    Žabinka
    stravne Pozri príspevok
    Zaúčtovaná úhrada zálohy 1000 ..... 314/221
    Ja tú došlú faktúru zapíšem do knihy fa takto:
    materiál 2000 ....... 501/321
    odpočet zálohy -1000 ..... -314/-321 - tento zápis treba urobiť cez krok UHRADIŤ?
    K úhrade zostane 1000 ..... 321/221
    Potom mám všetko spárované.
    V ponuke úhrada je prvá možnosť zaradiť úhradu len do knihy faktúr (neviem presné znenie). Musíš zálohu priradiť k faktúre, lebo ti bude vykazovať rozdiel.

    stravne je offline (nepripojený) stravne

    stravne
    Všetko mám tak ako ste napísala, len s tým rozdielom, že 321/314 mám kladným číslom.
    Môže byť tam problém?

    Tamila je offline (nepripojený) Tamila

    Tamila
    Ja to mám v knihe faktúr odrátané mínusom z celkovej sumy, preto tam mám záporné číslo. Upravila som svoj príspevok vyššie, aby to bolo zrozumiteľnejšie. Ja to chápem tak, že máš v knihe faktúr zapísané len celkovú čiastku, bez odpočetu zálohy.

    stravne je offline (nepripojený) stravne

    stravne
    Do faktúry som vložila aj
    5xx/321 2000 EUR
    321/314 1000 EUR

    -cez uhradiť som dala ale len ten doplatok faktúry a 1000 eur mi stále visí ako neuhradená čiastka v knihe faktúr...
    Čiže potrebujem napárovať 314 a 321 aby daná faktúra v knihe faktúr bola uhradená v celej čiastke...

    Tamila je offline (nepripojený) Tamila

    Tamila
    Nemôže to visieť, keď zapíšem nákup 2000, odpočet zálohy -1000, zostane mi k úhrade 1000.

    stravne je offline (nepripojený) stravne

    stravne
    Zrejme bude treba len zmeniť znamienko v zápise
    321/314 na -
    a faktúru by malo uviesť ako uhradenú...

    stravne je offline (nepripojený) stravne

    stravne
    Zaúčtovaná úhrada zálohy 1000 ..... 314/221
    Ja tú došlú faktúru zapíšem do knihy fa takto:
    materiál 2000 ....... 501/321
    odpočet zálohy -1000 ..... -314/-321 - tento zápis treba urobiť cez krok UHRADIŤ?
    K úhrade zostane 1000 ..... 321/221
    Potom mám všetko spárované.

    stravne je offline (nepripojený) stravne

    stravne
    zálohu mám zaúčtovanú len v denníku ako 314/221
    a následne zaúčtovanú fa 5xx/321
    pridala som položku do faktúry 314/321 - ale Insertom, nie cez Uhradiť.
    a doplatok faktúry som nahrala do účtovného denníka cez Uhradiť fa zápisom 321/221
    Aj napriek tomu mi faktúra visí ako neuhradená v sume už zaplatenej zálohy
    zrejme je niekde chyba..

    stravne je offline (nepripojený) stravne

    stravne
    Takže už viem, kde som urobila chybu...
    vynechala som krok:
    -späť do prijatých faktúr -uhradiť- len do knihy faktúr 1000
    Po tejto transakcii danú faktúru čiastočne uhradí aj v knihe faktúr...

    ďakujem

    A ešte riešim problém, keď sme omylom uhradili faktúru v sume o 0,01 cent menej ako bola suma na nej, tak tento rozdiel vyrovnám tiež cez funkciu UHRADIŤ a zaúčtovať do denníka zápisom 321/6xxx ??

    stravne je offline (nepripojený) stravne

    stravne
    ten jeden cent mi visí ako neuhradený v knihe faktúr....t.j. tiež treba cez UHRADIŤ tento cent odúčtovať?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.