Dobrý deň, mám prosbu. V decembri 2008 sme vystavili jednej spoločnosti dobropis. Dobropis sme doteraz evidovali ako z našej strany neuhradený. Druhá strana však uvedený dobropis neeviduje. Tak som im poslala opis ale ide o to, ako si to druhá strana má zaúčtovať, keďže je to r. 2008 a ešte k tomu bol vystavený s DPH?
Ďakujem.