lbzzahradnik Pekný deň. Poprosím opať o Vaše rady. Rieším tento problém po prvý krát ,a neviem ,ako správne to ma byť.Kupila som tovar, ktorý som platila v hotovosti -vyberom z pokladne -výdaj za tovar.Zároveň ,som ho predala a vystavila zaň dodací list ..Uhrada tovaru bude prevedená prevodom na učet a bude to ,ako príjem za výrobky a služby .Ako to správne zaevidovať v PN .Nezdá si mi to ,ako správny postup .Tovar ,ktorý som zakupila bol aj s DPH ,ale ja nie som platcom DPH .Zisk z tohoto predaja bol minimálny .Ako to mám učtovne doriešiť .
Vopred Veĺká Vďaka za radu .
Zakúpenie tovaru :
1.výdaj pokladňa - na základe dokladov o nákupe vypísať výdavkový pokladničný doklad dátumom platby a výberu finančnej čiastky z pokladne / výdavky ovplyvňujúce ZD - tovar .
2.Na základe dodacieho listu, resp. dokladu o zakúpení treba prijať tovar príjemkou na sklad.
3.V deň predaja tovaru zhotoviť výdajku zo skladu /ako vyskladnenie tovaru /, vystaviť faktúru a dodací list .Faktúru zaevidovať do Knihy pohľadávok .
4.Ak príde bankový výpis na ktorom bude pripísaná platba za úhradu pohľadávky tak budete účtovať príjem banka / príjem ovplyvňujúci základ dane - tovar , zároveň prevediete zápis v Knihe pohľadávok a zapíšete úhradu.Týmto sa Vám pohľadávka vyrovná na nulu , pokiaľ sa nejedná o čiastkovú úhradu pohľadávky .