Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
VZP oznamila v novembri 2008 živnostníkovi, že má preplatok z ročného zúčtovania poistného. Má sa účtovať o zrazenej dani a prípadne ju pýtať, ak sú preddavky vyššie ako daňová povinnosť?
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
učtoval som, ale neviem či je správne len netto sumu ktorá prišla na účet, alebo brutto a k tomu daň, ktorú VZP odviedla. Táto daň mi potom ide aj do sumy zrazených preddavkov
V PD máš zaúčtované zatiaľ v netto výške - čo nabehlo na účet.
V rámci uzáv. účt.operácií navýš príjmy o túto daň (aby boli v brutto výške).
A v daň. priznaní tú zrážkovú daň dáš na r.98 (DP typu B)