Dobrý deň!
Založili sme si s. r. o. a začali sme s Poľska dovážať tovar.
Potrebujem vedieť ako to je:
Keď idem na tovar do PL, zmením si eurá za PLN podľa kurzu banky napr. SLSP, ale faktúru do účtovníctva zaevidujem prepočtom kurzu NBS? Potom mi vznikne kurzový rozdiel, takže zaevidujem hneď aj to. Sú moje úvahy správne?
Ako je to so samozdanením? Spraví sa to len v štvrťročnom DPH?