Milí poraďá
ci, chcem sa opýtať či postupujem správne:
1. prípad: podnikateľ nakúpil náhrad.diely v Čechách - faktúra na sumu 10500,- ČK bez DPH. Zaplatenú fa prerátam kurzom NBS 10500*1,24 a zaúčtujem do výdavkov OZD.
V daň.priznaní DPH vyplním riadky: 4-13020, 2-2474, 16-2474
2. prípad: nákup nahr.dielov v Čechách -vystavená je len predajka-daň.doklad, nie sú tam údaje o slovenskom podnikateľovi a je tam uvedená aj DPH. Môžem taký doklad dať do výdavkov, a mám ho uviesť aj v daň. priznaní DPH/r.4, 2, 16/ len budem brať do úvahy cenu bez DPH? /Čech vystavil asi doklad ako keby išlo o ich občana/
Prosím poraďte