Pekný deň, teraz mi dal vedúci do ruky faktúru, kt. si dodatočne vyžiadal od dodávateľa, nakoľko originál stratil-vyuctovacia fakt. nadobudnutia tovaru z Maďarska, kde dátum vystavenia FA aj dátum dodania aj splatnosť je jeden a ten istý - 9.8.2019 a dal mi aj CRM kde je dátum vystavenia, nakladky tovaru a prevzatia 9.10.2019....predpokladam, že spraviť dodatočné daňové priznanie za 8/2019....ale nebudem si to môcť samozdanit, čo? V auguste zaplatím daň a v októbri si odpocitam? Ďakujem....