Paula Keďže hore na tlačive uvádzaš dátum zistenia skutočnosti......, bolo by nelogické zaúčtovať toto dod. priznanie s dátumom "pred"
No veď práve aj ja podobne rozmýšľam. Musím o tom ešte presvedčiť administra nášho softu, aby to pripomienkoval. Pretože v súčastnosti musíme otvoriť "zavreté" účtovné obdobie mesiaca do ktorého spadá DDP a tam vytvoriť preúčtovanie aj keď je DDP robené trebarz o niekoľko mesiacov neskôr- lepšie povedané tak to robí soft automaticky.