Klient stavia nehnuteľnosť dodávateľsky určenú 100% na podnikanie. Vo februári uhradil českému dodávateľovi zálohu na dodávku sauny a aj montáž bude od neho. Český dodávateľ poslal faktúru na zaplatenú zálohu, ale ja som neurobila samozdanenie, čo som asi mala. Je to dodávka tovaru s montážou. Montáž aj dodávka sa uskutočnili teraz v auguste. Nedá sa to nejako, že do 3Q daňového priznania? Ak by to bol len tovar a nie dodávka s montážou, tak by to bolo predmetom samozdanenia až v auguste?