Ďakujem za reakciu. Príklad, pre zjednodušenie v priebehu roka: Plnenie 31.10.2011, faktúra vystavená 15.11.2011. Do dph mi ide za 10 mesiac, údaje si dph-čka ťahá z knihy faktúr a tam je rozhodujúce, kedy je plnenie. Ale čo sa týka účtovania, tak ako dátum jej zaúčtovania bude 15.11.2011, teda deň jej vystavenia. Robila som to tak najmä kvôli tomu, že zaúčtovať to môžem až na základe nejakého účtovného dokladu a ten som naozaj vystavila až v 11 mesiaci. Zdalo sa mi nelogické zaúčtovať faktúru skôr, ako bola vystavená. Asi je to ale nesprávne.
Čo sa týka prechodu rokov – plnenie 31.12.2011, faktúra vystavená 15.01.2012. Faktúra má už číslovanie roku 2012, do dph mi to pôjde v 12/11, keďže program ťahá dph ako vo vyššie popísanom prípade a ja keďže viem, že ide o plnenie roku 2011 zaúčtujem cez ID výnosy oproti 385 a samotnú faktúru zaúčtujem až 15.01.2012 a to 311/385.
Pomôžte mi prosím, ako to má teda správne byť.