Zavrieť

Porady

Zápočty

A/Dodávateľ nám vystavuje faktúru, potom dobropis na poškodený alebo nedodaný tovar. Posiela zápočty - faktúra mínus dobropis = čiastka, ktorú máme uhradiť. Mám to účtovať cez interný doklad alebo pri účtovaný bankového výpisu rozúčtujem úhradu na úhr. faktúry a úhr. dobropisu?

B/Vystavím faktúru odberateľovi, pošlem mu tovar poštou, ale on ho nepreberie. Po nejakej dobe sa mi zásielka vráti, takže vystavím dobropis. Mám si urobiť zápočet na 311 alebo stačí, keď je tam čiastka + a - ?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Urobíš čiastočnú úhradu faktúry dobropisom-ID a potom už len samotnú úhradu zostatku cez BV.
    Ak sa zásielka vráti, nerobíš dopbropis, ale storno faktúry.

    Adiks je offline (nepripojený) Adiks

    účtovník Adiks
    Paula, toto však nie je v žiadnom prípade zápočet, pri zápočte musíš mať pohľadávku a zároveň aj záväzok voči rovnakej spoločnosti. V prípade A) máš len záväzok z faktúry (D 321 +) a záporný záväzok z dobropisu (D321 -) voči dodávateľovi. V prípade B) máš len pohľadávku z faktúry (MD 311 +) a zápornú pohľadávku z dobropisu (MD 311 -) voči odberateľovi. Robím to tiež tak ako píše Tweety, že ID účtujem čiastočnú alebo úplnú úhrady faktúry dobropisom. Dátum účtovania tohto ID je zhodný s dátumom vystavenia dobropisu.
    Paula ok

    Jana S. je offline (nepripojený) Jana S.

    Jana S.
    Ďakujem, je mi to jasnejšie. A ako poriešim prípad A/ v cudzej mene? Použijem kurz deň pred vystavením zápočtu, urobím kurzové rozdiely a keď budem účtovať čiastku vyplývajúcu zo zápočtu pri účtovaní BV účtu v cudzej mene, zase bude kurzový rozdiel?

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Jana S. Pozri príspevok
    Ďakujem, je mi to jasnejšie. A ako poriešim prípad A/ v cudzej mene? Použijem kurz deň pred vystavením zápočtu, urobím kurzové rozdiely a keď budem účtovať čiastku vyplývajúcu zo zápočtu pri účtovaní BV účtu v cudzej mene, zase bude kurzový rozdiel?
    Budeš mať KR z čiastočnej úhrady faktúry dobropisom,(ale možno ani nie, pretože dobropisujeme rovnakým kurzom, ako bola fa vystavená) a potom druhý z úhrady cez banku.

    gita je offline (nepripojený) gita

    gita
    Neviem si poradiť s faktúrou od T-com: vo faktúre za služby mobilného operátora je aj happy telefón splátka za mobil 17,46 E
    /už predtým zaúčtovaná fa za mobil samsung 419E/. Na aký účet zaúčtovať túto splátku a postupne nimi uhrádzať fa za mobil?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.