Dobrý večer milí poraďáci, už dlhšie navštevujem túto stránku, ale otázku píšem prvýkrát. Účtujem nadáciu, PU, MRP vizuálny systém.
V roku 2008 nám z ESF prišiel preddavok na grant, ktorý sa týkal preplatenia nákladov za rok 2008 a väčšia časť bude použitá v r 2009, preto som ju zaúčtovala do Výnosov bud. období. Po tomto zaúčtovaní mi nesedí Súvaha s výkazom ziskov a strát presne o túto sumu. Už som to konzultovala aj s MRP, ale ešte sme nedošli k riešeniu, tak sa chcem spýtať, či nie sú zmeny v účtovaní VBO v neziskovej organizácii, či mi niečo "neušlo". ĎAKUJEM.