JankaI prosim o radu ako postupovat..
v roku 2007 som do vynosov zauctovala do pokladne platbu za prenajom nehnutelnosti, ktora bola realne uhradena v roku 2008.
po konzultacii s pani z DU mi poradila, ze tohotorocnu platbu mam zauctovat do mimoriadnch vynosov.
platbu mam na b.ucte, vo vynosoch, avsak neviem ako tych 16 000 mam dotat do suvahy, pretoze mi tam teraz bud v aktivach + 16000, alebo v pasivach -16 000 lieta, prosim o radu, na ake ucty to mam zauctovat, aby sa mi to objavilo a aktiva = pasivam.
velmi pekne dakujem
Je to pre mňa nezrozumiteľné.
Čo sa vlastne udialo ?
V roku 2008 si mala dať najom do výnosov, ale nie cez pokladnicu, ak nebola nijaká platba.
Ak je nájom za rok 2007 16 000,- tak predpis ............ 311,315,378/602
toto si mala účtovať v r. 2007 cez ID
Prijatá úhrada v r. 2008...........................................221/311,315,378
... mne to vychádza, že v r. 2007 si mala mať výnosy, ale nie pokladnicu, ked ti nič neplatili a platili ti až v r. 2008 na BU.
podľa mňa maš pokladnicu zle.
alebo neviem z tých info výjst
v roku 2007 si namiesto pokladnice mala použit účet pohľadávky (315,378)
v roku 2008 pri inkase sa ti pohladávka vyrovná a je to.
Urob opravu účtovania zápisu z r. 2007