Zavrieť

Porady

dph v mrp

ali8 ali8

ali8 je offline (nepripojený) ali8

Dobrý deň. Potrebujem poradiť ohľadne prijatej fa z Čiech. Je vystavená v EUR bez dane. Dodavateľ je platcom DPH aj my. Ako to správne zaúčtovať v MRP? na fakture je celkova sume bez dph 99€ dph 0e celkom k uhrade 99e. a na fakture je popis - Osobou povinnou priuznat a zaplatit dan je podla § 10 zakona o DPH platca pre ktoreho sa sluzba uskutocnuje. faktura mi dosla niekedcy v augiuste ale datumy su tam datum vystavenia 9.6.2009 a zdanit. plnenie 9.6.2009, mozem ju dat do dph za august?
Usporiadat
mysimis mysimis

mysimis je offline (nepripojený) mysimis

obyčajný človiečik
A kedy došiel tovar?
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
ali8 ali8

ali8 je offline (nepripojený) ali8

mysimis Pozri príspevok
A kedy došiel tovar?
tak ta sluzba sa mu spristupnila hned cez internet myslim ze v juni ale fakturu som dostala az ja v auguste na vyziadanie na zaklade upomienky ( ani som nevedela ze si sefo objednal nejake sluzby slov. dopytov cez internet)
0 0
ali8 ali8

ali8 je offline (nepripojený) ali8

ale faktura bola uhradena az niekedy v auste na zaklade tej upomienky.
0 0
mysimis mysimis

mysimis je offline (nepripojený) mysimis

obyčajný človiečik
Ja osobne by som to zaúčtovala do júna, t.j. podala by som opravné daňové priznanie.
0 0
ali8 ali8

ali8 je offline (nepripojený) ali8

a ako to mam tu fakturu hodit v mrp programe aky tam bude kod na dph?
0 0
m.hladka m.hladka

m.hladka je offline (nepripojený) m.hladka

som
kod 49
0 0
beatam beatam

beatam je offline (nepripojený) beatam

m.hladka Pozri príspevok
kod 49
Ide o službu, tak 46 (ak je plný nárok na odpočet)
0 0
ali8 ali8

ali8 je offline (nepripojený) ali8

[QUOTE=beatam;1158008]Ide o službu, tak 46 (ak je plný nárok na odpočet)[/QUOT

ide o sluzbu, len neviem ako mam vediet ci ide o plny narok na odpocet kedze na fakture je napisane - popis - Osobou povinnou priuznat a zaplatit dan je podla § 10 zakona o DPH platca pre ktoreho sa sluzba uskutocnuje.
0 0
beatam beatam

beatam je offline (nepripojený) beatam

mysimis Pozri príspevok
Ja osobne by som to zaúčtovala do júna, t.j. podala by som opravné daňové priznanie.
Súhlasím s júnom. Dańová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry.Odpočet podľa §51,ods.1, b)
Podá dodatočné priznanie.

Inak, Ahooooj Miška, teším sa, že si tu!
Naposledy upravil beatam : 22.09.09 at 17:19 Dôvod: doplnenie
0 0
ALDA ALDA

ALDA je offline (nepripojený) ALDA

stará mama, matka, manželka
mysimis Pozri príspevok
Ja osobne by som to zaúčtovala do júna, t.j. podala by som opravné daňové priznanie.

??? a čo §51 odst.2 zák. DPH.
Doporučujem nezadávať 2 témy na ten istý problém.
Naposledy upravil ALDA : 22.09.09 at 16:39
0 0
Tamila Tamila

Tamila je offline (nepripojený) Tamila

[QUOTE=ali8;1158013]
beatam Pozri príspevok
Ide o službu, tak 46 (ak je plný nárok na odpočet)[/QUOT

ide o sluzbu, len neviem ako mam vediet ci ide o plny narok na odpocet kedze na fakture je napisane - popis - Osobou povinnou priuznat a zaplatit dan je podla § 10 zakona o DPH platca pre ktoreho sa sluzba uskutocnuje.
To je samozdanenie, takže nárok na odpočet v plnej výške a aj povinnosť v plnej výške.
0 0
adabirk adabirk

adabirk je offline (nepripojený) adabirk

- daňová povinnosť v zmysle § 19 ods. 2 zákona o DPH vzniká dňom vyhotovenia faktúry (t.j.jún), nárok na odpočítanie dane sa uplatní v zmysle § 51 ods. 1 písm. a) zákona o DPH,
- v MRP - kód pre DPH 46, program Vám dopočíta DPH a uplatní zároveň odpočítanie dane,
- ak prijatá služba súvisí s činnosťou Vašej spoločnosti ako platiteľa a nesúvisí s plneniami oslobodenými od DPH (§49 ods. 4 zákona o DPH) máte plný nárok na odpočítanie dane.
0 0
ali8 ali8

ali8 je offline (nepripojený) ali8

[QUOTE=beatam;1158014]Súhlasím s júnom. Dańová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry.Odpočet podľa §51,ods.1, b)
Podá dodatočné priznanie.

Ale v novele zakona o DPH od 1.4.2009 som nasla toto: Podľa znenia §51 ods.2 od 1.4.2009 si platitel za predpokladu, ze ma fakturu od platitela, moze odpcitat dan najskor v danovom priznani za zdanovacie obdobie, v ktorom pravo na odpocitanie dane vzniklo a najneskor v poslednom zdanovacom obdobi kalendarneho roka, v ktorom pravo na odpocitanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie danoveho priznania za zdanovacie obdobie, v ktorom uplatnuje pravo na odpcitanie dane, ma doklad. Ak platitel NEMA doklad do uplynutia lehoty na podanie danoveho priznania za posledne zdanovacie obdobie kalendarneho roka, v ktorom pravo na odpocitanie dane vzniklo, VYKONA ODPOCITANIE DANE v tom zdanovacom obdobi, v ktorom DOSTANE DOKLAD.
0 0
adabirk adabirk

adabirk je offline (nepripojený) adabirk

- áno je to tak od 01.04.2009 je to inak, na stránke Daňového riaditeľstva je na strane 6 k tomu aj príklad (Metodický pokyn k zákonu 83/2009 Z.z.),
- http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danov...novdhp0609.pdf
- včera som márne hľadala ten príspevok, aby som to opravila - ďakujem.
0 0
ali8 ali8

ali8 je offline (nepripojený) ali8

adabirk Pozri príspevok
- áno je to tak od 01.04.2009 je to inak, na stránke Daňového riaditeľstva je na strane 6 k tomu aj príklad (Metodický pokyn k zákonu 83/2009 Z.z.),
- http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danov...novdhp0609.pdf
- včera som márne hľadala ten príspevok, aby som to opravila - ďakujem.
aj ja som to vcera hladala ale nemohla to najst takze som rada ze som to spravne pochopila a dakujem za rady.
0 0
emily 2 emily 2

emily 2 je offline (nepripojený) emily 2

účtovnik amater
Dobrý deň !

Pri kontrole dokladov som zistila, že som nahodila na faktúry z ČR
zlý kod DPH . Jednalo sa o tovar a ja som dala typ dph 46 namiesto 49 .
Tento Q som si opravila, ale za 2Q mam 3 taketo faktúry. Neviem či musím dať dodatočné priznanie DPH .
Jednu fa z toho je nakup pneumatik pre vl. spotrebu- to tiež má byť 49 -tovar ?
Povinnosť sa nemení len je zmena : namiesto r. 9 a 10 sa tie iste sumy napíšu do r.7 a 8.

ďakujem

emily2
0 0
Tamila Tamila

Tamila je offline (nepripojený) Tamila

Určite by som to opravila, nakoľko sa porovnávajú súhrnný výkaz od dodávateľa a priznanie DPH od odberateľa. Nesedelo by to.
0 0
m.hladka m.hladka

m.hladka je offline (nepripojený) m.hladka

som
Ja by som to opravila a podala dodatočné priznanie DPH.
Vlastnú spotrebu by som neúčtovala cez faktúru, asi sa jedná o JU.
0 0
emily 2 emily 2

emily 2 je offline (nepripojený) emily 2

účtovnik amater
ďakujem, idem to opraviť
tie pneumatiky som sa zle vyjadrila, myslela som akože tie pneumatiky boli na firemné auto (Prev.réžia ) - ďalej sa nepredávali ...
ano je to JU
0 0
31Jankal 31Jankal

31Jankal je offline (nepripojený) 31Jankal

Dobrý den, vystavovala som tento mesiac fa do Talianska s typom DPH 13, a zistila som že treba urobiť súhrnný výkaz dph. Dala som si normálne súhrnný výkaz za mesiac september a nechce mi nič vyhodiť. Prečo? Je to potrebné urobiť ten súhrný výkaz? Ak áno poradte ako ho vytlačiť z počítača, pretože DP sme podali už v piatok a dnes to potom horí. Dakujem dakujem
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať