Rada by som sa opytala , aky je správny postup zauctovania z hladiska DPH takejto faktúry: V máji sme zaplatili za dodávku tovaru z číny sumu bez dane.V júli nám prepravná spoločnost slovenská vystavila faktúru taktiez bez dane na prepravné služby, clo a rozne poplatky. No a v júli sme dostali este výmer platieb ako prilohu v colnom konaní, kde je vytycený základ dph a dph, ktorú sme mali zaplatit a tú sme i zaplatili, viete mi prosim poradit, ako to uplatnit v tlacive dph ?
Ďakujem vopred za odpoved od fundovanej osoby