Chrusťa Ja chápem, že to patrí do účt. obdobia roku 2008, ale vyučtovanie sa robilo až v januári 2009 a dobropisované bolo tiež až v roku 2009, no nákl. resp. výnosy sú roku 2008. Preto moja otázka bola, ako to zaúčtovať, či cez nejaký ID al. ešte k 31.12.2008 vytvoriť na tento účel nejakú rezervu.
... je mi jasné, že ak robím odpočty meračov 31.12.2008, tak faktúru (najmä pokiaľ je ich niekoľko desiatok) fyzicky vystavujem v januári 2009. Ale sú to moje vyšlé faktúry s dátumom dodania-vyúčtovania 31.12.2008 a vystavujeme ich s číselným radom roku 2008. Preto ich neúčtujem cez interné doklady a nemusím nič časovo rozlišovať, resp. vytvárať rezervy...