Zavrieť

Porady

faktúry

Ahojte, chcela by som sa opýtať, či v JU v Money S3 mám nahadzovať faktúry len ako faktúry, alebo ich mám zaevidovať aj ako pohľadávky a záväzky, myslela som že mi tie faktúry automaticky bude evidovať ako pohľadávky a záv., takto by som ich musela nahadzovať 2x. Vie mi niekto poradiť?
dík
Usporiadat
Ľuba Ľuba

Ľuba je offline (nepripojený) Ľuba

Do kníh faktúr zapisujem prijaté a vystavené fa., do ostatných záväzkov napr. záväzky voči zamestnancom a poisťovniam a rôzne iné, také, ktoré treba uhradiť, napr. povinnosť voči DÚ podľa daň. priznania, rôzne predpisy poistného, lízingové splátky ...

V tlač. zostave Stav záväzkov a pohľadávok sa Ti to potom rozčlení na faktúry a ostatné záväzky.
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
duficek duficek

duficek je offline (nepripojený) duficek

faktury davam len do faktur, ostatne zavazky davam do "ostatnych zavazkov".

EDIT : aaa luba ma predbehla lepsou odpovedou
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

Ďakujem za odpovede, už som sa zľakla, že ich budem musieť nahadzovať 2x.
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

Ešte by som mala otázočku, na základe čoho účtujem príjem tržieb z predaja tovaru, zatiaľ mám len výdavky a faktúry. Mala by to byť nejaká pokladničná kniha k registračnej pokladni, asi. A mali by byť k tomu aj bloky z pokladne? Neviem obchod som ešte neúčtovala. Dík.
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

Ešte otázka, potrebujem nahodiť v Money S3 počiatočný stav pokladne, bank.účtu. Môžem ho zadať v Nastaveniach/pokladne, bank.účty, alebo sa to nahadzuje cez uzávierkové operácie-počiatočné stavy, ale tam pokladnu a bank. účty nenahodím, lebo to nie je prístupné.
dík
0 0
Melnick Melnick

Melnick je offline (nepripojený) Melnick

človek čo opustil Poradu.
sybila3
Ešte by som mala otázočku, na základe čoho účtujem príjem tržieb z predaja tovaru, zatiaľ mám len výdavky a faktúry. Mala by to byť nejaká pokladničná kniha k registračnej pokladni, asi. A mali by byť k tomu aj bloky z pokladne? Neviem obchod som ešte neúčtovala. Dík.
Tržba - páska z ERP je príjmom. Trochu sa rôznia názory
či je potrebné zapisovať denné tržby,alebo stačí zapísať
len mesačnú tržbu. Ja zapisujem denné tržby . Pri prípadnej DK dokladám "Knihu tržieb ",kde sú pásky z ERP
ponaliepané.
0 0
Ľuba Ľuba

Ľuba je offline (nepripojený) Ľuba

sybila3
Ešte otázka, potrebujem nahodiť v Money S3 počiatočný stav pokladne, bank.účtu. Môžem ho zadať v Nastaveniach/pokladne, bank.účty, alebo sa to nahadzuje cez uzávierkové operácie-počiatočné stavy, ale tam pokladnu a bank. účty nenahodím, lebo to nie je prístupné.
dík
Uzávierkové operácie - poč. stavy sa používajú vtedy, ak napr. prechádzaš k 1.4. z iného softu. Ak chceš účtovať od 1.1.2006, tak cez Nastavenia.
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

Ďakujem, nahodím banku a pokladnu, alebo ešte niečo iné sa nahadzuje v JU?
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

Chcem sa ešte opýtať, keď nahrávam prijatú faktúru, tak odpočet DPH dám zaúčtovaním alebo zaplatením v JU v Money S3?
ďakujem
Ešte ma napadlo ako si mám nadstaviť halierové vyrovnanie na faktúrach v MS3 v JU. dík
Naposledy upravil sybila3 : 20.04.06 at 14:50
0 0
Ľuba Ľuba

Ľuba je offline (nepripojený) Ľuba

Zaúčtovaním.
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

A to halierové vyrovnanie?
0 0
Ľuba Ľuba

Ľuba je offline (nepripojený) Ľuba

Na to som Ti už odpovedala: http://www.porada.sk/t24641-halvyrov.html
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

Ja viem, nadstavila som to ale mi to nič nerobí a nikde sa mi to nezobrazuje.
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

Ešte by som potrebovala vedieť keď vystavujem VPD, či mám dať len sumu celkom alebo základ a DPH?
dík
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

Opravujem, keď vystavujem VPD-platba v hotovosti, samozrejme, že rozčlenujem základ a DPH, ale ked hradím faktúru, tak by som mala zadať len celkovú sumu, lebo potom mi to 2x zaráta v priznaní DPH aj z faktúry aj z VPD, ja som to rozčlenila a nahodilo mi to do denníka nejaké blbosti. Dá sa v MS3 nejako zmazať riadok?
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

Mohol by mi niekto poradiť, keď mám prijatú faktúru a k nej hned, že bola platená v hotovosti, mám ju dávať medzi faktúry a uhradiť pokladnou na VPD bez rozdelenia základ-dph, alebo ju neevidovať a dať výdavok z pokladne-rozčlenený-základ-dph. Lebo čo pozerám papiere z min.roka od účtovníčky predo mnou ona tie faktúry neevidovala, ale dávala ich ako výdavok z pokladne.
Tak neviem ako by to malo byť????
Prosím poraďte.
ďakujem
0 0
Melnick Melnick

Melnick je offline (nepripojený) Melnick

človek čo opustil Poradu.
[quote=sybila3]
Mohol by mi niekto poradiť, keď mám prijatú faktúru a k nej hned, že bola platená v hotovosti, mám ju dávať medzi faktúry a uhradiť pokladnou na

Ak k prijatiu dodávky /tovaru,služby/ a k platbe záväzku došlo
v priebehu jedného kalendárneho dňa,je možné účtovať ako
o hotovostnej platbe.
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

Takže to môžem účtovať ako výdaj z pokladne a nemusím evidovať faktúru.
Ale mám tu prípad, že fa bola vystavená napr. siedmeho, prišla mi v balíku s dobierkou-ktorá bola zaplatená desiateho.
0 0
Melnick Melnick

Melnick je offline (nepripojený) Melnick

človek čo opustil Poradu.
sybila3
Takže to môžem účtovať ako výdaj z pokladne a nemusím evidovať faktúru.
Ale mám tu prípad, že fa bola vystavená napr. siedmeho, prišla mi v balíku s dobierkou-ktorá bola zaplatená desiateho.
Tak tú zaeviduj do záväzkov, lebo doklad o úhrade
-v tomto prípade úhrada dobierky,nie je totožná s dátumom
dodania.
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

Ďakujem za odpoveď. Ešte tu mám problém s jednou faktúrou, je z Čiech ale je vyrátaná v slovenských korunách, aj DPH 19%. Môžem ju zaevidovať aj s DPH alebo ako zahraničná je oslobodená od DPH?vJU
dík
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať