kornelia2 zaloha 221/324
a ostra FA 311/343, a nemoze byt 324? Nechcem to davat do 6triedy,ved to je iba 20%.
Myslím, že ma trochu nechápeš.
Píšem, že v roku 2007 budeš mať celý prípad zaúčtovaný na 324, t.j. tých zaplatených 20%.
Najprv prijmeš platbu na 221/324XX. Na základe prijatej platby sa vystaví faktúra /nie súhrnná, nie ostrá-len pre účely odvodu DPH z prijatej zálohy/ a DPH odvedieš
324.XX/343.XX.
V júni 2008 po dodávke tovaru vystavíš konečnú, po Tvojom ostrú faktúru po dodaní tovaru na 100% a tú budeš účtovať na 311/604
311/343.XX
odpočet zálohy mínusom už odvedenú DPH a ntto
t.j. odpočítaš netto a DPH tých 20% z roku 2007.
Celých 100% budeš mať vo výnosoch v roku 2008 kedy vysporiadaš aj zálohu.
Ja musím účtovať /hraním sa trochu s analytikouna účte 324, aby som to dostala do evidencie DPH, preto som upozorňovala, že v Tvojom softe to môže byť trochu ináč.
Podstata je tá, že 20% zálohy máš stále na účte 324 v roku 2007, len z nej odvedieš DPH a celé vyúčtovanie robíš až v roku 2008.