Ahojte chcela by som si prekontrolovať s Vami spôsob učtovania prenájmu kávovaru u SZČO učtujúceho v JU. Prišla mi faktúra na kauciu a nájom za 12/05 kde je rozpísané kaucia 3 mesiace 2100,- bez DPH a nájom za 12/2005 t.j. jeden mesiac 833,- Sk bez DPH. Spolu: 3332,- z toho DPH 532,- Sk. Ja by som to zaúčtovala DPH v 12/2005 t.j. 532,- a časť kde je kaucia ako nedaňová ostatný výdaj a kde je nájom do prevádzkovej réžie. Je tento postup správny?