Zavrieť

Porady

Faktúra po schválení závierky

Dobrý deň poraďáci,

chcem sa spýtať na takúto vec. Dnes nám prišla zahraničná faktúra, kde dodanie je ešte do roku 2010. V roku 2010 sme o nej žiadnym spôsobom neúčtovali (napr. nevyfakturovaná dodávka). K tomu je už aj dávno podané daňové priznanie za rok 2010 a tiež schválená závierka za rok 2010. Ako takúto faktúru zaúčtovať, príp. aký bude mať daňový režim? Viem, že ako daňový náklad v roku 2011 to byť nemôže. Je možné ju zaúčtovať ako účtovný nedaňový náklad v roku 2011 alebo je potrebné ju zaúčtovať ako zníženie nerozdeleného zisku minulých rokov? Dočítal som sa aj niečo o tom, že postup závisí na tom, či je to významná položka ale nie. Toto je významná položka, aspoň pre nás. Ako to bude s reverse charge? Použiť 19 % alebo 20 % DPH, keď faktúra bola vystavená minulý rok, ale prijali sme v tomto roku?

Dôvod prečo sa pýtam je ten, že v poslednej dobe bolo dosť zmien v zákonoch a nie som si istý, či splatia ešte veci zo starších rokov, ktoré som sa dočítal na internete. Ak môžete uviesť pri odpovedi aj odvolávku na konkrétny §, budem veľmi povďačný.

Ďakujem

Roman
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Romanoos Pozri príspevok
    Dobrý deň poraďáci,

    chcem sa spýtať na takúto vec. Dnes nám prišla zahraničná faktúra, kde dodanie je ešte do roku 2010. V roku 2010 sme o nej žiadnym spôsobom neúčtovali (napr. nevyfakturovaná dodávka). K tomu je už aj dávno podané daňové priznanie za rok 2010 a tiež schválená závierka za rok 2010. Ako takúto faktúru zaúčtovať, príp. aký bude mať daňový režim? Viem, že ako daňový náklad v roku 2011 to byť nemôže. Je možné ju zaúčtovať ako účtovný nedaňový náklad v roku 2011 alebo je potrebné ju zaúčtovať ako zníženie nerozdeleného zisku minulých rokov? Dočítal som sa aj niečo o tom, že postup závisí na tom, či je to významná položka ale nie. Toto je významná položka, aspoň pre nás. Ako to bude s reverse charge? Použiť 19 % alebo 20 % DPH, keď faktúra bola vystavená minulý rok, ale prijali sme v tomto roku?

    Dôvod prečo sa pýtam je ten, že v poslednej dobe bolo dosť zmien v zákonoch a nie som si istý, či splatia ešte veci zo starších rokov, ktoré som sa dočítal na internete. Ak môžete uviesť pri odpovedi aj odvolávku na konkrétny §, budem veľmi povďačný.

    Roman
    Ďakujem
    Ak ste v DP za rok 2010 mali daňovú povinnosť, tak faktúru riadne zaúčtujete do obdobia r. 2011, bude to riadný daňový náklad. Faktúru samozdaníte dph platnou v roku dodania.

    Faktúra po schválení závierky

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.