Firma XY kúpila v 12/2016 /zdaniteľné plnenie/ väčšie množstvo počítačov na svoje prevádzky. Samozrejme nebudú všetky fyzicky dodané na dané prevádzky v roku 2016, ale aj 2017. Dodávateľ nám ich bude do doby rozvozu "u seba skladovať".
Suma za kus je do 1700 eur, teda bude sa to účtovať ako spotreba.
Je správny postup zaúčtovať faktúru 321, 343, 112 a následne na základe dodacích listov z prevádzok v tom konkrétnom mesiaci účtovať úbytok zo 112-ky na MD 501?
Ak by to bolo pár kusov, dám to v decembri všetko do nákladov, lenže v tejto situácii musím postupovať striktne podľa postupov účtovania...