Ďakujem veľmi pekne za odpoveď,avšak sa chcem ešte uistiť a vedieť,ako to mám všetko správne zaúčtovať:
podľa § 19 ods.3 písm.b si to vlastne môžem zaradiť do daňovo uznaných výdavkov,avšak ako to mám normálne zaúčtovať v PD-postupom,ako to zaradiť,aký výdavok?
Ešte by ma zaujímalo,či si môžem zaradiť normálne doklad ako príjem za predané auto leasingovej spoločnosti, i keď zost.cena predaného vozidla bola nižšia ako som ho predala. Ako to mám všetko zaúčtovať? Ďakujem vopred,nakoľko neviem si dať rady.