Vivi dakujem.Mam este taky problem,v prevzatom uctovnictve mam vela zavazkov z rokov 2009a a 2010.Ked som kontaktovala tieto firmy,dostala som vyjadrenie,ze uvedene zavazky ako neuhradene neeviduju,ze vsetko je ok,vyrovnane.Len v uctovnictve tejto firmy to svieti ako neuhradene...neviem,ako je to mozne,to neanalyzujem,skor by ma zaujimalo,ako to teraz riesit....nevedeli by ste mi niekto poradit?da sa to nejako nedanovo odpisat,pripadne oproti pokladni+prilozit doklad,ze sa stratil vydavkovy doklad....pripadne existuje nejake ine riesenie?
ak máš písomne potvrdené od dodávateľa, že dané záväzky sä uhradené, tak to použi ak podklad k zaúčtovaniu - vyrovnaniu uvedených faktúr.
Ja preferujem účet spoločníka - treba to prekonzultovať aj s ním a s jeho súhlasom zúčtovať 321/365.
Ak je spoločník = konateľ=zamestnanec, tak sa dá použiť aj účet 333, ale to skôr v prípade, že by sa mu reálne peniaze vyplatili.
Určite by som ich neodpisovala do výnosov.
Čistejšie je od dodávateľa vyžiadať aj kopie dokladov o úhrade a účtovať na základe nich.