Dobrý deň, znovu sa na Vás obraciam s otázkou. Klient je SZČO, ale zároveň má aj s.r.o. Omylom sme vystavili zálohovú faktúru na SZČO v sume 1200,- eur(mala byť na s.r.o.), kde nám aj uhradili peniaze. Asi o 2 dni sme na to prišli, a vystavili sme dobropis k prijatej platbe v sume -1200,-m Eur. Peniaze na účte už však neboli, tak po dohode s druhou stranou sme to PPD a VPD zdokladovali. Na tú mylnú platbu sme však nevystavili ostrú faktúru, keďze sme peniaze "akože" vrátili. Ako to mám z hľadiska DPH zaúčtovať? V banke to zaúčtujem ako mylná platba, v pokladni vrátenie mylnej platby, ale neviem, či to mám dávať aj do DPH alebo nie, pretože išlo o zálohovú faktúru, kde nebolo vyčíslené DPH. Takže zjednodušene: mám to dávať do DPH, alebo nie? Ďakujem Vám veľmi pekne za radu.