Ahojte poraďaci, môžem sa uistiť v jednej veci? mám FA z poľska na tovar-mäso, problem je v tom, že FA je aj s DPH a uhradili ju priamo pri kúpe mäsa, znamená to teda že opravenú FA bez DPH uz nezískame...musim ju tým pádom nahrať ako 132/321 cena s DPH...to znamená že si neuplatním DPH na vstupe ani na výstupe a zaúčtujem to len ako príjem tovaru - voľný základ bez DPH? neviem či som to dosť dobre vysvetlila...
ĎAKUJEM