Vovi
Účtujem v JU a som plátca DPH. V máji som obdržala faktúru od dodávateľa za technologiu vo výške 73.500,- Sk. Faktúra nebola zaplatená. V júli som technológiu vrátila a obdržala som od dodávateľa
dobropis -73.500,-. DPH som vysporiadala. Ako mám postupovať pri účtovaní?
Došlú faktúru si mala zaevidovať do záväzkov a evidencie DPH ,
Došlý dobropis zaeviduješ tiež do záväzkov a evidencii DPH ,ale znamienkom mínus .V peňažnom denníku o tom vôbec neúčtuješ .