Zavrieť

Porady

Zálohy v MONEY

Ahojte, účtujem v Money a potrebujem poradiť ohladom záloh.
Dňa 10.10. 2007 sme zaplatili zálohu za tovar 24.148,50,- z pokladne - máme o tom iba pokladničný doklad.
Na druhý deň nám vystavili ostrú faktúru už aj s odpočtom zálohy, t.j. ostáva uhradiť 0,-
Zaúčtovala som nasledovne:
VPD 10.10.2007 24.148,50 314.../211...
PDF 11.10.2007 24.148,50 504.../321...

Teraz mám problém ako zaúčtovať zápis 321.../314..., aby sa mi vlastne tá dodávateľská FA uhradila a zároveň zrušil sa mi preddavok.
Skúšam to v tej dodávateľskej FA cez "vyúčtovanie zaplatenej zálohy", ale ked to dám tade, vznikne mi na FA "uhradiť -24.148,50, tak tomu nerozumiem.
Trebalo urobiť ešte nejaké kroky predtým? neviete poradiť?

ďakujem veľmi pekne
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    andreaS je offline (nepripojený) andreaS

    andreaS
    Pri nahodeni faktury treba nahodit kazdu polozku cez pridat nova...

    Tak ako sa dava oductovanie zalohy, tak rovnakym sposobom treba najskor nahodit sumy tejto faktury (nie cez tu tabulku kde je 0% a 19%), tam zadate sumu, potom konkretizovat ci to je bez dph a ci z toho pocitat dph, tak treba este zmenit na "zaklad" a "dph 19%"...

    A druhu polozku nahodite prave ten odpocet zalohy a vyberiete dany doklad z pokladne a faktura by mala byt "k uhrade 0,-"

    PS: dufam, ze to pisem zrozumitelne, lebo v sucasnosti uz neuctujem v money, tak sa nemozem presne pozriet na program a navigovat az tak konkretne.
    Jeej islo to,dakujem to ma nenapadlo
    Este sa spytam potom v tej polozke vyuctovanie zalohy som dala spravne predkontaciu 314.100/321.100 (zuctovanie zalohy)??

    ronel je offline (nepripojený) ronel

    ronel
    Ahoj Katka, predkontaciu naopak 321/314,pretoze to ide zo zalohovej platby na dodavatela.
    Ale to je v prípade ak mám zasktrtnute v prednastavenia "uctovat protizapisom" , vtedy by to uctovalo do dennika kladne a treba dat taku predkontaciu ako hovoris ty. Ak to nemam zaskrtnute tak mi to da do dennika so znamienkom minus, tym padom by som ju mala mat spravne danu. Aj som to pozerala v pohyboch na ucte 314, a tak konkretna zaloha sa mi vyminusovala...uz tam ostali iba tie co nie su este vyparovane.
    Hovorim spravne?

    Maxinka je offline (nepripojený) Maxinka

    Maxinka
    Ako účtuje o vystavených zál.faktúrach, ktoré bili zaplatené alebo nebol tovar dodaný?
    napr: VZF 29.11.07 -11,900,-.
    úhrada VZF 221/324 11.900,-
    do 15.dní Ostrá Fakt. kvôli DPH 311/601,343, -324 ?????????

    Dodanie tovaru 25.12.2007 - 0,- ????/??????
    Naposledy upravil Maxinka : 21.01.08 at 15:24 Dôvod: zmena

    Maxinka je offline (nepripojený) Maxinka

    Maxinka
    Maxinka Pozri príspevok
    Ako účtuje o vystavených zál.faktúrach, ktoré bili zaplatené alebo nebol tovar dodaný?
    napr: VZF 29.11.07 -11,900,-.
    úhrada VZF 221/324 11.900,-
    do 15.dní Ostrá Fakt. kvôli DPH 311/601,343, -324 ?????????

    Dodanie tovaru 25.12.2007 - 0,- 311/601

    Môže to tak byť????????
    PROSÍM VÁS AKO TO ˇUČTUJETE????????????????

    Maxinka je offline (nepripojený) Maxinka

    Maxinka
    Maxinka Pozri príspevok
    Ako účtuje o vystavených zál.faktúrach, ktoré bili zaplatené alebo nebol tovar dodaný?
    napr: VZF 29.11.07 -11,900,-.
    úhrada VZF 221/324 11.900,-
    do 15.dní Ostrá Fakt. kvôli DPH 311/601,343, -324 ?????????

    Dodanie tovaru 25.12.2007 - 0,- ????/??????
    Trocha som s opravila ale aj tak mi to nesedí na 324 keď to takto zaúčtujem.prosím ako to účtujete VY?????????

    Maxinka je offline (nepripojený) Maxinka

    Maxinka
    Maxinka Pozri príspevok
    Trocha som s opravila ale aj tak mi to nesedí na 324 keď to takto zaúčtujem.prosím ako to účtujete VY?????????
    Prosím naozaj to súrne potrebujem ako to účtujete VY?????

    Ľuba je offline (nepripojený) Ľuba

    Ľuba
    Úhrada VZF 221/324 11.900,-
    do 15.dní Ostrá Fakt. kvôli DPH
    311/324,343 11900/10000,1900
    311/324 -11900

    Dodanie tovaru 25.12.2007 - 0,-
    311/604,343 11900/10000,1900
    311/324,343 -11900/-10000,-1900
    Naposledy upravil Ľuba : 21.01.08 at 17:13

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.