Dobrý piatkový deň,
chcem poprosiť o radu. V 6 mesiaci mi prišla najskôr predfaktúra z ČR v CZK za ubytovanie, ktoré sa má konať až v 9 mesiaci v ČR- penzión. v 7 mesiaci prišiel k nej daňový doklad, kde bolo ZD, DPH 9% a suma v CZK. Keď som sa pýtala na daňovom úrade bolo mi povedané že tento daňový doklad si mám dať do nákladov na 512 (len teraz uz neviem ci
iba tu DPH alebo cely ten doklad, pretože mi zevraj príde v 9 mesiaci vyúčtovacia faktúra)?
Mojim dalšim kamenom úrazu je Omega, ked evidujem tuto fa, tak
aký typ sumy, alebo ktorého paragrafu sa mám pridŕžať, lebo v okruhu zDF sa nachádza vzor 73 , teda služby, ale pri týchto službách mi to robí
samozdanenie. Je to tak správne?
Prosím o odpovede. Ďakujem veľmi pekne.