ivustek Čaluník kúpil 100 m látky na výrobu postelí. V PD zaúčtoval ako VOZD - nákup materiálu a na skladovú kartu materiálu prijal 100m látky. Potom ale 50 m látky predal/má aj obch.činnosť/. To zaúčtoval ako POZD-predaj tovaru. Teraz na základe ID preúčtuje sumu za 50m látky z VOZD-nákup materiálu do VOZD -nákup tovaru.
Na skladovej karte tiež poznačí úbytok 50 m -ako preúčtovanie do tovaru a vyhotoví tiež kartu na tovar, kde tých 50m látky príjme a následne vydá k dátumu predaja.
Je takýto postup dobrý?
Podľa môjho názoru postup je správny.Tie ID by som účtovala v uzávierkových operáciách .