Zavrieť

Porady

KURZOVÝ ROZDIEL

Ach jaj! Normálne som postála a neviem ako ďalej pri účtovaní kurzového rozdielu. Situácia je takáto :
z r. 2007 bola v našej evidencii neuhradená dodávateľská faktúra ...suma v czk=235850,90 * kurz v deň prijatia 1,167=275238,- Sk(takto bola fa evidovaná v účtov. v r. 2007) a
po prepočte k 31.12.2007 bol náš záväzok v sume 297879,69 Sk.
Vzniknutý kurzový rozdiel bol zaúčtovaný ako uzávierková operácia v r. 2007.

Do knihy záväzkov nám prešla suma 297879,69 Sk ale aj ako suma na úhradu aj suma V MENE!
Ja som uhradila túto fa dňa 07.02.2008 z dedevízového účtu vedeného v czk vo výške 307 549,57 Sk (suma v mene * aktuálny kurz v deň úhrady), (z účtu odišlo 235850,90 CZK).

Ale, suma v mene bola 235850,90, suma uhradená bola 307 549,57....takto to ukazuje, keď si vytlačím denník finančného skladu DÚ v czk v období od 01.02.08 do 29.02.08
vychádza na konci februára kurzový rozdiel :
KZ k 29.2.08 344,81 czk * 1,305 kurz= 449,977 Sk
KZ podľa denníka je 16 210,47 Sk
z toho je teda kurzový zisk 15 760,493 Sk

Takýmto spôsobom sa účtovali všetky faktúry z minulého obdobia, na ktoré bol už raz uplatnený kurzový rozdiel. Tým vznikol ku koncu roka 2008 vysoký kurzový rozdiel, 116 079,6467 Sk, čo je nelogické a nesprávne a navýšilo by to našej spoločnosti ZD o túto sumu!

Ako to mám urobiť správne? Vie mi niekto poradiť?
Naposledy upravil Niuška : 31.01.09 at 15:34
Usporiadat
beatam beatam

beatam je offline (nepripojený) beatam

Nerozumiem. Podľa postupov účtovania §21, ods. 3 sa pri pohľadávkach a záväzkoch kurzový rozdiel z ocenenia ku dňu uskutočnenia účt.prípadu a ocenenia ku dńu, ku ktorému sa zostavuje účt.závierka v PD neúčtuje, s 2 výnimkami (§10 a §17).
KR sa zaúčtuje len v knihe pohľadávok.
Naposledy upravil beatam : 01.02.09 at 12:37
0 0
Kája. Kája.

Kája. je offline (nepripojený) Kája.

Určite ti kurzový rozdiel k 31.12.2007 ovplyvnil základ dane roku 2007, ak áno tak to nie je správne, kurzový rozdiel ovplyvňuje základ dane až pri úhrade.
0 0
Natallka Natallka

Natallka je offline (nepripojený) Natallka

Ahote poradaci.Uctujem v JU v programe POHODA, minuly rok po prestudovani sa v JU nerobili na koci roka kurzove rozdiely.No akurat citam v hospodarskych novinachc ze novinkou su na konci roka kurzove rozdiely ktore sa maju robit.Ked idem urobit UDAJOVU UZAVIERKU v programe POHODA tak tam mam aj ze mozem kliknut na KURZOVY ROZDIEL.Neviete mi poradit, ked tam kliknem tak mi POHODA spravi kurzoy rozdiel a potom ja to mam este niekde zauctovat alebo ako?Prosim o odpoved, dakujem vopred.
0 0
Natallka Natallka

Natallka je offline (nepripojený) Natallka

Prosim este o radu ohladne kurzovych rozdielov na konci roka, tak som spustila kurzovy rozdiel nenuhradenych zavazkov a pohladavok ako pisali v brozurke.
Nasledne sa mi urobil interny doklad so sumou kurzoveho rozdielu z neuhadenych zavazkov,ale len v texte v internom doklade som mala sumu 9,82 Sk, ale vlastne ked som dala ulozit doklad tak mi pisalo ze doklad je vlastne s nulovou hodnotou.
Prosim o radu co mam teraz robit mam tu sumu nechat len v texte alebo tu sumu mam dat tam kde sa pise cena?A co dalej s tym?Nic uz nemusim robit?
Dakujem este raz vopred za odpoved.
0 0
Tania2 Tania2

Tania2 je offline (nepripojený) Tania2

Kája. Pozri príspevok
Určite ti kurzový rozdiel k 31.12.2007 ovplyvnil základ dane roku 2007, ak áno tak to nie je správne, kurzový rozdiel ovplyvňuje základ dane až pri úhrade.
Myslíte to vážne, že ročné kurzové rozdiely neovplyvňujú základ dane ? Účtujú sa výsledkovo už pekne dlho, predtým sa používali účty kurzové rozdiely aktívne a pasívne, niekde v triede 38. Neviem o tom, že by sa mali považovať za pripočítateľné, či odpočítateľné položky k daňovému základu.
0 0
beatam beatam

beatam je offline (nepripojený) beatam

Tania2 Pozri príspevok
Myslíte to vážne, že ročné kurzové rozdiely neovplyvňujú základ dane ? Účtujú sa výsledkovo už pekne dlho, predtým sa používali účty kurzové rozdiely aktívne a pasívne, niekde v triede 38. Neviem o tom, že by sa mali považovať za pripočítateľné, či odpočítateľné položky k daňovému základu.
Sme v téme JEDNODUCHÉ účtovníctvo
0 0
Natallka Natallka

Natallka je offline (nepripojený) Natallka

beatam Pozri príspevok
Nerozumiem. Podľa postupov účtovania §21, ods. 3 sa pri pohľadávkach a záväzkoch kurzový rozdiel z ocenenia ku dňu uskutočnenia účt.prípadu a ocenenia ku dńu, ku ktorému sa zostavuje účt.závierka v PD neúčtuje, s 2 výnimkami (§10 a §17).
KR sa zaúčtuje len v knihe pohľadávok.
BEATAM podla tvojho prispevku tohto asi ja s mojim problemom uvediem kurzovy rozdiel len do knihy zavazkov, ze?Takto mi to vlastne pocitac spravil len nechapem preco mi to dal len do textu a nie tam kde sa pisu ceny, asi preto ze sa to neuhradza alebo???Dakujem.
0 0
beatam beatam

beatam je offline (nepripojený) beatam

Natallka, tu sa to riešilo
http://www.porada.sk/t40626-zauctova...onci-roka.html
0 0
Natallka Natallka

Natallka je offline (nepripojený) Natallka

BEATAM dakujem no po prestudovani som uz konecne mudrejsia.Dakujem.
0 0
Niuška Niuška

Niuška je offline (nepripojený) Niuška

kurzový rozdiel pri neuhradených faktúrach v JÚ naozaj ZD neovplyvňuje.
ale kurzové rozdiely vzniknuté na účtoch v bankách účtujem ako nepeňažné operácie v stĺpci prevádzková réžia.
si predstavte teda, že na konci rok 2008 mám v czk sumu 600,- a v skk 116 000,- (cca), tak kam ten rozdiel?! jedine nepeňažný výdavok v členení prevádzková réžia...

Prosím niekoho, kto mi vie pomôcť o odpoveď..
Naposledy upravil Niuška : 02.02.09 at 07:32 Dôvod: keď som to premyslela....
0 0
Dana4111 Dana4111

Dana4111 je offline (nepripojený) Dana4111

Niuška Pozri príspevok
kurzový rozdiel pri neuhradených faktúrach v JÚ naozaj ZD neovplyvňuje.
ale kurzové rozdiely vzniknuté na účtoch v bankách účtujem ako nepeňažné operácie v stĺpci prevádzková réžia.
si predstavte teda, že na konci rok 2008 mám v czk sumu 600,- a v skk 116 000,- (cca), tak kam ten rozdiel?! jedine nepeňažný výdavok v členení prevádzková réžia...

Prosím niekoho, kto mi vie pomôcť o odpoveď..
Presne tak!
kurzový rozdiel z účtov a z pokladní/CM/ sa účtujú ako posledný zápis v rámci uzavierkových operácii : ZISK - POZD
STRATA-VOZD.
Už to nerieš je to tak ako si to pochopila
0 0
Natallka Natallka

Natallka je offline (nepripojený) Natallka

DANA, NIUSKA tak ak som to spravne z Vasich prispevkov pochopila tak si mam za cely rok spocitat kurzove roozdiely ktore mi vznikli a to na konci roka mam zauctovat iba v internom doklade ako stratu alebo zisk?Je to tak spravne?No ked to ak je tak rok 2007 mam zle zauctovany, tam ked som sa vtetdy pytala ohladne kurzovych rozdielov tak mi kazdy napisal ze v JU sa kurzove rozdiely nepocitaju tak som z toho jelen.Tak mam to tak urobit ako som to tu pochopila alebo nie?Alebo inak?
0 0
Niuška Niuška

Niuška je offline (nepripojený) Niuška

aby si sa nemýlila, Natalka, tak sa jedná o rozdiely, ktoré ti vzniknú na devízových účtoch. Napr. v czk na konci roka 2008 máš 600,- Czk, prepočítaš to kurzom k 31.12.2008 a výjde ti nejakých napr. 675,- Sk.
Ale, platby účtuješ priebežne. Keď si porovnáš zostatok na devízovom účte v skk, ktorý ti vychádza v účtovníctve, tak tam je zostatok iný ako zostatok v mene po prepočítaní kurzom k 31.12.08. Ten kurzový rozdiel ti vznikne tam.
Do knihy záväzkov (príp. pohľadávok) len zaeviduješ prepočítanú sumu. Táto ti zd neovplyvní. Je evidenčná.
Ale ZD ovyplyvní rozdiel, ktorý ti vznikne pri kontrole a prepočte devízového účtu.

Ďakujem za názory. Niekedy tak silno premýšľam, až mi to robí infarktové stavy a dobré opravujem na zlé...
0 0
Niuška Niuška

Niuška je offline (nepripojený) Niuška

A Danke ďakujem za názor a odpoveď...
0 0
Natallka Natallka

Natallka je offline (nepripojený) Natallka

NIUSKA dakujem za vysvetlenie, uz som mudra z toho, som si studovala vsetky prispevky na porade vratane tvojho.Takze ked nemam devizovy ucet tak nic nerobim tak som rada, vlastne len na konci roka tie pohladavky alebo zavazky v nivh kurzovy rozdiel.Este raz dakujem.
0 0
Kája. Kája.

Kája. je offline (nepripojený) Kája.

Natallka Pozri príspevok
DANA, NIUSKA tak ak som to spravne z Vasich prispevkov pochopila tak si mam za cely rok spocitat kurzove roozdiely ktore mi vznikli a to na konci roka mam zauctovat iba v internom doklade ako stratu alebo zisk?Je to tak spravne?No ked to ak je tak rok 2007 mam zle zauctovany, tam ked som sa vtetdy pytala ohladne kurzovych rozdielov tak mi kazdy napisal ze v JU sa kurzove rozdiely nepocitaju tak som z toho jelen.Tak mam to tak urobit ako som to tu pochopila alebo nie?Alebo inak?
Ešte vyčísluješ kurzové rozdiely,ktoré ti vznikli úhradou záväzku za obstaranie majetku, ktorý odpisuješ. Napr. obstaráš stroj za 1 000 € pri kurze 34, uhrada 1 000 € pri kurze 30, kurzový zisk 4 000.
0 0
kama11 kama11

kama11 je offline (nepripojený) kama11

Ahojte babenky.
Tiež som začiatočníčka vo vedení valutovej pokladni v JÚ a mám z týchto kurzových rozdielov hlavu v smútku. Prečítala som si veľa príspevkov, ale asi to stále celkom dobre nechápem, tak mi prosím poraďte ako je to s tým kurzovým rozdielom na konci roka.
Napr. mám tam 690 eur - 22179 sk
kurz k 31.12. je napr. 33,126, t.j. 22857 sk, čiže kurz. zisk 678 sk?
A čo ďalej? Ako ukončiť valutovú pokladňu, aký stav tam ostáva?
Poraďte prosím čo s tým. Ďakujeeeeem.
0 0
kama11 kama11

kama11 je offline (nepripojený) kama11

Naozaj mi nevie nikto poradiť?
0 0
kama11 kama11

kama11 je offline (nepripojený) kama11

Prosím vás, poraďte.
Ešte som rozmýšľala, že ak chcem mať nulový zostatok vo valutovej pokladni, mohla by som tie peniažky presunúť pomocou priebežných položiek do korunovej pokladni? Ale aby tam nevznikol nejaký kurzový rozdiel, musela by som to asi urobiť v deň, kedy som tam účtovala poslednú položku. Čo vy na to?
0 0
beatam beatam

beatam je offline (nepripojený) beatam

kama11 Pozri príspevok
Ahojte babenky.
Tiež som začiatočníčka vo vedení valutovej pokladni v JÚ a mám z týchto kurzových rozdielov hlavu v smútku. Prečítala som si veľa príspevkov, ale asi to stále celkom dobre nechápem, tak mi prosím poraďte ako je to s tým kurzovým rozdielom na konci roka.
Napr. mám tam 690 eur - 22179 sk
kurz k 31.12. je napr. 33,126, t.j. 22857 sk, čiže kurz. zisk 678 sk?
A čo ďalej? Ako ukončiť valutovú pokladňu, aký stav tam ostáva?
Poraďte prosím čo s tým. Ďakujeeeeem.
účtovný stav: 690 EUR 22 179 SKK
skutočný stav: 690 EUR 22 857 SKK - prepočet kurzom 31.12
rozdiel: 678 SKK - kurzový zisk

ak to otočíme:
účtovný stav v SKK 22 857
skutočný 22 179
rozdiel bude strata 678 SK

Kurzové rozdiely účtuješ v len v PD ako posledné položky pred účtovaním uzávierkových operácií. Strata - PR, zisk - ost.príjem zdaniteľný.

Zostatok valút v pokladni ti prejde do dalšieho roka.
Naposledy upravil beatam : 04.02.09 at 08:54
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať