Ahojte
Prosím Vás, viete mi poradiť kam mám zaúčtovať rozdiel, ktorý mi vznikol pri konverzii účtov z SKK na EUR? Vznikajú mi rozdiely z toho, že systém zaokrúhľuje matematicky a napríklad odvody, ktoré platí spoločnosť za zamestnanca sa zaokrúhľujú smerom dole, atď....
Myslela som, či by nebolo správne spraviť novú analytiku na 563 a 663 a tam účtovať tieto rozdiely zo zaokrúhľovania. Len neviem či je to správne
Ďakujem