Zavrieť

Porady

oprava účtu 132

Dobrý večer,
prosím o radu ohľadom opravy účtu132, k 1.1.2008 npr.počiatočný stav
20 000.sk, pri kontrole sme zistili ( teraz v r.2009 ), že ten počiatočný stav mal byť npr. 45 000 sk, pretože sme nezarátli do inv.tovar, ktorý bol uskladnený v inom sklade.
Uzávierka za r.2008 ešte nie je hotová, dá sa to nejako opraviť, a ak áno prosím poraďte mi ako.
budem veľmi vďačná za každú radu.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Rozalaia je offline (nepripojený) Rozalaia

    Rozalaia
    Da sa to opravit uctovnym zapisom do roka 2008. Uctujete sklad sposobom A alebo B? Kde bol ten tovar "zaratany" ked sa neprejavil v inventure 2007? Bola zle vyhotovena inventura skladu 2007? Alebo Vam "unikla" faktura od dodavatela? Nebol omylom vyskladneny tovar odberatelovi? Je dolezite zistit ako sa to stalo, potom zistime ako to opravit.

    grušina je offline (nepripojený) grušina

    grušina
    účtujeme spôsobom B, tovar sme nezarátali do inventúry, pretože sme na neho zabudli, bol uskladnený inde, lebo sme ho nemali kde dať, aj sme urobili inventúru tohto tovaru, ale zabudli sme ju pripočítať.

    Orsz je offline (nepripojený) Orsz

    Orsz
    grušina Pozri príspevok
    účtujeme spôsobom B, tovar sme nezarátali do inventúry, pretože sme na neho zabudli, bol uskladnený inde, lebo sme ho nemali kde dať, aj sme urobili inventúru tohto tovaru, ale zabudli sme ju pripočítať.
    Ak ide o významnú čiastku, resp. by to spôsobilo zvýšenie daňovej povinnosti - je to problém roku 2007.

    Rozalaia je offline (nepripojený) Rozalaia

    Rozalaia
    Takze v roku 2007 ste si uplatnili v nakladoch viac a neopravnene znizili zaklad dane 2007. Opravu uz musite uctovat v roku 2008, vytvor si na to specialny nakladovy analyticky ucet - budes uctovat znizenie nakladov a zvysenie skladu (ktory sa nebude tykat dani 2008) a podajte dodatocne danove priznanie za rok 2007.

    ivana184 je offline (nepripojený) ivana184

    ivana184
    Dobrý deň, prosím Vás ako preúčtovať zostatok na účte 132?
    Rozdiel vznikol vďaka programu na skladové hospodárstvo a to takým spôsobom, že jeden sklad vydal tovar napr. za 1000,- Sk, ale druhý ho prijal za 0,- Sk, chyby sú len v cenových rozdieloch vzniknutých pri príjme a výdaji. Môžem to núčtovať ako manko?

    Ďakujem

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    nie je to manko,je to cenový rozdiel. To sa týka uzávierky, alebo je to v priebehu roka?

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    presun medzi skladmi musí byť zásadne v rovnakých cenách. Ak rozdiel vznikne, tak sa musí preúčtovať v rámci AU k účtu 132.
    Ak je presunutý tovar na sklade v nulovej hodnote
    tak musí byť úbytok z odovzdávajúceho skladu zúčtovaný
    132.x (cenové rozdiely) MD a 132.y-sklad DAL

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.