Mal by som otazku ohladne obdobi v intrastate.
Mam fakturu za tovar ktory bol fyzicky dodani na Slovensku v 5.mesiaci, aj faktura je vystavena v 5. mesiaci, ale do DPH-cky bola zaradena az v 6.mesiaci (neskoro dosla faktura do firmy). Pre intrastat hlasenie bude tento tovar patrit do ktoreho obdobia? Do 5. alebo 6. mesiaca?
Citacia z webu colnej spravy:
"Ak je odoslaný alebo prijatý tovar predmetom obchodnej operácie, ktorá je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa platného zákona o DPH, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa tohto zákona. Ak je časový posun medzi dňom vzniku daňovej povinnosti a dňom fyzického prijatia alebo odoslania tovaru väčší ako 1 kalendárny mesiac za podmienky, že je to zmluvne dohodnuté, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar fyzicky prijatý alebo odoslaný. "